Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июля 2010 г. N 17733
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 марта 2010 г. N 114
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ГОСУДАРСТВО, И СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 49, ст. 5978) и в соответствии с пунктом 4.4.3 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2577, N 42, ст. 4825, N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4088, N 52 (ч. II), ст. 6586; 2010, N 9, ст. 960), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
форму инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций согласно приложениям N 1 - 6;
форму отчета о выполнении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций за квартал согласно приложениям N 7 - 13.
2. Установить, что графики строительства объектов электроэнергетики в составе инвестиционных программ генерирующих компаний, сформированных по результатам торговли мощностью, а также инвестиционных программ, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов, обеспечивающих выдачу мощности генерирующих объектов, определенных по результатам торговли мощностью, составляются по форме согласно приложению N 3.
3. Рекомендовать субъектам электроэнергетики представлять в Министерство энергетики Российской Федерации графики реализации инвестиционных программ с указанием этапов строительства объектов электроэнергетики по форме согласно приложению N 14.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
С.И.ШМАТКО
Приложение N 1.1
к Приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. N 114
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ПЛАН ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
N N | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства <2> | Остаточная стоимость строительства <2> | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования <4> |
план года N | план года N + 1 | план года N + 2 <3> | итого | план года N | план года N + 1 | план года N + 2 <3> | итого |
С/П <1> | МВт/Гкал/ ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/ Гкал/ ч/км/ МВА | МВт/ Гкал/ ч/км/ МВА | МВт/ Гкал/ ч/км/ МВА | МВт/ Гкал/ ч/км/ МВА | млн рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |
| ВСЕГО | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | Новое строительство | | | | | | | | | | | | | | | |
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.2. | Прочее новое строительство | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе ПТП | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе ПТП | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | |
Справочно: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | |
<1> С - строительство, П - проектирование.
<2> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<3> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<4> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Приложение N 1.2
к Приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. N 114
СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ КОМПАНИИ НА ГОД N
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
N N | Наименование объекта <1> | Технические характеристики реконструируемых объектов | Плановый объем финансирования, млн. руб. <2> | Технические характеристики созданных объектов |
генерирующие объекты | подстанции | линии электропередачи | иные объекты | генерирующие объекты | подстанции | линии электропередачи | иные объекты |
год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/ час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/ час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км |
| ВСЕГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | Новое строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.2. | Прочее новое строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе ПТП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе ПТП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<1> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<2> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
Приложение N 1.3
к Приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. N 114
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
ПРОГНОЗ ВВОДА/ВЫВОДА ОБЪЕКТОВ
Наименование инвестиционного проекта ____________
N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей |
МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА |
N | N + 1 | N + 2 | N | N + 1 | N + 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | |
Приложение N 1.4
к Приказу Минэнерго России
от "__" ____ 2010 г. N ___
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, МЛН. РУБЛЕЙ С НДС
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
N N | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года <2> | Объем финансирования | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <2> | Объем корректировки <4> | Объем ввода мощностей | Причины корректировки |
всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | млн. рублей | % | в том числе за счет | МВт, Гкал/час, км, МВА |
план <3> | скорректированный объем <4> | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | план <3> | скорректированный объем |
| ВСЕГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | Новое строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.2. | Прочее новое строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе ПТП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе ПТП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<1> Представляется ежегодно до 1 октября текущего года.
<2> В ценах отчетного года.
<3> План согласно утвержденной инвестиционной программе.
<4> Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Приложение N 2.1
к Приказу Минэнерго России
от "__" ___ 2010 года N __
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
Пояснительная записка должна включать в себя следующую информацию:
I. Общая характеристика инвестиционной программы:
Основные цели и направления инвестиционной программы, вводы мощностей, объемы финансирования, динамика изменения
II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы (в соответствии с Приложением N 2.2).
III. Решения региональных органов исполнительной власти Российской Федерации о согласовании инвестиционных программ (для сетевых компаний в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электроэнергетике" от 26 марта 2003 года N 35 и Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 977).
Приложение N 2.2
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
N п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики | Используемое топливо | Сроки реализации проекта | Наличие исходно-разрешительной документации | Процент освоения сметной стоимости на 01. 01. года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % <2> | Стоимость объекта, млн. рублей | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн. рублей | Обоснование необходимости реализации проекта | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта <4> |
в соответствии с проектно-сметной документацией <3> | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно-сметной документацией <3> | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи <1> | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные | доходность | срок окупаемости |
мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дисконтированный |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<1> В том числе:
- степень износа электрооборудования;
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования;
- уровень технического оснащения электрооборудования;
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
<2> Определяется исходя из выполнения графика строительства.
<3> В текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
<4> Приложить финансовую модель по проекту (приложение N 2.3).
Приложение N 2.3
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПО ПРОЕКТУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
Исходные данные | Значение | | Собственный капитал | |
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | | |
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | | |
Срок амортизации, лет | | Простой период окупаемости, лет | | |
Кол-во объектов, ед. | | |
Дисконтированный период окупаемости, лет | | |
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | | |
Первый ремонт объекта, лет после постройки | | NPV через 10 лет, руб. | | |
Периодичность ремонта объекта, лет | | Целесообразность реализации проекта | | |
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | | |
График (не приводится) | |
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | | |
Периодичность расходов, лет | | |
| | |
Налог на прибыль | | |
| | |
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | | |
Рабочий капитал в % от выручки | | |
Срок кредита | | |
Ставка по кредиту | | |
Ставка по кредиту без учета субсидирования | | |
Доля заемных средств | | |
Ставка дисконтирования на собственный капитал | | |
Доля собственных средств | | |
WACC | | |
Период | N | N + 1 | N + 2 | ... | год окончания строительства объекта |
Прогноз инфляции | | | | | |
Кумулятивная инфляция | | | | | |
Доход, руб. без НДС | | | | | |
Кредит, руб. | N | N + 1 | N + 2 | ... | год окончания строительства объекта |
Основной долг на начало периода | | | | | |
Поступление кредита | | | | | |
Погашение основного долга | | | | | |
Начисление процентов | | | | | |
БДР, руб. | N | N + 1 | N + 2 | ... | год окончания строительства объекта |
Доход | | | | | |
Операционные расходы | | | | | |
Ремонт объекта | | | | | |
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | | | | | |
EBITDA | | | | | |
Амортизация | | | | | |
EBIT | | | | | |
Проценты | | | | | |
Прибыль до налогообложения | | | | | |
Налог на прибыль | | | | | |
Чистая прибыль | | | | | |
Денежный поток на собственный капитал, руб. | N | N + 1 | N + 2 | ... | год окончания строительства объекта |
EBIT | | | | | |
Амортизация | | | | | |
Проценты | | | | | |
Налог на прибыль | | | | | |
НДС | | | | | |
Изменения в рабочем капитале | | | | | |
Инвестиции | | | | | |
Изменения финансовых обязательств | | | | | |
Чистый денежный поток | | | | | |
Накопленный ЧДП | | | | | |
Коэффициент дисконтирования | | | | | |
PV | | | | | |
NPV (без учета продажи) | | | | | |
IRR | | | | | |
PP | | | | | |
DPP | | | | | |
<1> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Приложение N 3.1
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
УКРУПНЕННЫЙ СЕТЕВОЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
Наименование инвестиционного проекта ____________________
по состоянию на _______ 20__ г.
N | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика <1> | Выполнение (план) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения |
начало (дата) | окончание (дата) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
<1> Заполняется в соответствии с приложением 3.2.
Приложение N 3.2
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний
N п/п | Наименование | Тип |
1 | Предпроектный этап |
1.1. | Выбор площадки строительства | событие |
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа |
2 | Проектный этап |
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие |
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа |
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие |
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа |
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие |
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие |
3 | Организационный этап |
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками | событие |
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство | событие |
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие |
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие |
4 | Строительные работы |
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа |
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа |
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие |
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования | событие |
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа |
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа |
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК) |
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие |
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП | событие |
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа |
5.4. | Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие |
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа |
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа |
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию |
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | работа |
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа |
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие |
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | событие |
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
N п/п | Наименование | Тип |
1 | Предпроектный и проектный этап |
1.1. | Получение заявки на ТП | событие |
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие |
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие |
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие |
1.5. | Утверждение проектной документации | событие |
1.6. | Разработка рабочей документации | работа |
2 | Организационный этап |
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие |
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие |
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие |
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа |
3.2. | Поставка основного оборудования | событие |
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа |
3.4. | Пусконаладочные работы | работа |
3.5. | Завершение строительства | событие |
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа |
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие |
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | событие |
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие |
Приложение N 4.1
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
(заполняется по финансированию)
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
млн. рублей
N п/п | Показатели | Год N | Год N + 1 | Год N + 2 |
всего | всего | всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | | | |
| в том числе: | | | |
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | | | |
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | | | |
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | | | |
1. | Материальные расходы, всего | | | |
| в том числе: | | | |
1.1. | Топливо | | | |
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | | | |
1.3. | Покупная электроэнергия | | | |
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | | | |
3. | Амортизационные отчисления | | | |
4. | Налоги и сборы, всего | | | |
5. | Прочие расходы, всего | | | |
| в том числе: | | | |
5.1. | Ремонт основных средств | | | |
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | | | |
|
|
В электронном документе нумерация пунктов соответствует официальному источнику. |
|
|
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | | | |
III. | Валовая прибыль (I р. - II р.) | | | |
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | | | |
1. | Внереализационные доходы, всего | | | |
| в том числе | | | |
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | | | |
1.2. | Проценты от размещения средств | | | |
2. | Внереализационные расходы, всего | | | |
| в том числе | | | |
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | | | |
V. | Прибыль до налогообложения (III + IV) | | | |
VI. | Налог на прибыль | | | |
VII. | Чистая прибыль | | | |
VIII. | Направления использования чистой прибыли | | | |
| в том числе: | | | |
1. | Фонд накопления | | | |
2. | Резервный фонд | | | |
3. | Выплата дивидендов | | | |
4. | Прочие расходы из прибыли | | | |
IX. | Изменение дебиторской задолженности | | | |
1. | Увеличение дебиторской задолженности | | | |
2. | Сокращение дебиторской задолженности | | | |
| Сальдо (+ увеличение; - сокращение) | | | |
X. | Изменение кредиторской задолженности | | | |
1. | Увеличение кредиторской задолженности | | | |
2. | Сокращение кредиторской задолженности | | | |
| Сальдо (+ увеличение; - сокращение) | | | |
XI. | Привлечение заемных средств | | | |
| в том числе на: | | | |
1. | Финансирование инвестиционной программы | | | |
1.1. | в т.ч. в части ДПМ <1> | | | |
2. | Прочие цели (расшифровка) | | | |
XII. | Погашение заемных средств | | | |
| в том числе по: | | | |
1. | Инвестиционной программе | | | |
1.1. | в т.ч. в части ДПМ <1> | | | |
2. | Прочие цели (расшифровка) | | | |
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | | | |
XIV. | Купля/продажа активов | | | |
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.) | | | |
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.) | | | |
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций | | | |
XVI. | Капитальные вложения | | | |
| в т.ч. в части ДПМ <1> | | | |
XVI. | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.) | | | |
|
|
В электронном документе нумерация пунктов соответствует официальному источнику. |
|
|
XVII. | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | | | |
| Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | | | |
|
| Справочно: | | | |
1. | EBITDA | | | |
2. | Долг на конец периода | | | |
3. | Прогноз тарифов | | | |
<1> Заполняется ОГК/ТГК.
Приложение N 4.2
к Приказу Минэнерго России
от "__" ____ 2010 г. N ___
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ (В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ), МЛН. РУБЛЕЙ
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
N N | Источник финансирования | План <1> года N | План <1> года N + 1 | План <1> года N + 2 <2> | Итого |
1. | Собственные средства | | | | |
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | | | | |
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | | | | |
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | | | | |
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | | | | |
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | | | | |
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | | | | |
1.1.4. | Прочая прибыль | | | | |
1.2. | Амортизация | | | | |
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | | | | |
1.2.2. | Прочая амортизация | | | | |
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | | | | |
1.3. | Возврат НДС | | | | |
1.4. | Прочие собственные средства | | | | |
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | | | | |
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | | | | |
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | | | | |
2.1. | Кредиты | | | | |
2.2. | Облигационные займы | | | | |
2.3. | Займы организаций | | | | |
2.4. | Бюджетное финансирование | | | | |
2.5. | Средства внешних инвесторов | | | | |
2.6. | Использование лизинга | | | | |
2.7. | Прочие привлеченные средства | | | | |
| ВСЕГО источников финансирования | | | | |
| для ОГК/ТГК, в том числе | | | | |
| ДПМ | | | | |
| вне ДПМ | | | | |
<1> План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа.
<2> Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
Приложение N 4.3
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ (В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ГРУППЫ/ ПО КОНЕЧНЫМ ВИДАМ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ) ПО ГОДАМ ДО 2020 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
| N | N + 1 | N + 2 | ... | 2020 | Итого |
Выручка | | | | | | |
Продукт 1 | | | | | | |
Продукт 2 | | | | | | |
Продукт 3 | | | | | | |
Обслуживание | | | | | | |
Прочее | | | | | | |
Себестоимость | | | | | | |
Прямая себестоимость | | | | | | |
Продукт 1 | | | | | | |
Продукт 2 | | | | | | |
Продукт 3 | | | | | | |
Обслуживание | | | | | | |
Прочее | | | | | | |
Накладные расходы | | | | | | |
Операционная прибыль | | | | | | |
Внереализационные расходы | | | | | | |
Проценты | | | | | | |
Налог на прибыль | | | | | | |
Чистая прибыль/убыток | | | | | | |
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам | | | | | | |
| | | | | | |
Операционный денежный поток | | | | | | |
Поступления | | | | | | |
Продукт 1 | | | | | | |
Продукт 2 | | | | | | |
Продукт 3 | | | | | | |
Обслуживание | | | | | | |
Прочее | | | | | | |
Выбытия | | | | | | |
Платежи по прямой себестоимости | | | | | | |
Продукт 1 | | | | | | |
Продукт 2 | | | | | | |
Продукт 3 | | | | | | |
Обслуживание | | | | | | |
Прочее | | | | | | |
Заводские расходы | | | | | | |
Процентные платежи | | | | | | |
Итого операционный денежный поток | | | | | | |
Инвестиционный денежный поток | | | | | | |
Поступления | | | | | | |
Выбытия | | | | | | |
Итого инвестиционный денежный поток | | | | | | |
Финансовый денежный поток | | | | | | |
Поступления | | | | | | |
Эмиссия акций | | | | | | |
Привлечение кредитов | | | | | | |
Выбытия | | | | | | |
Погашение кредитов и займов | | | | | | |
Итого финансовый денежный поток | | | | | | |
Итого денежный поток | | | | | | |
Меры господдержки | | | | | | |
Реструктуризация дефицитных кредитов | | | | | | |
Увеличение капитализации | | | | | | |
Субсидирование процентной ставки (реестр) | | | | | | |
Субсидирование процентной ставки | | | | | | |
Итого денежный поток | | | | | | |
Нарастающим итогом | | | | | | |
остаток денежных средств на начало периода | | | | | | |
Кредиты на начало | | | | | | |
Кредиты на конец | | | | | | |
Приложение N 5
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ)
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
млн. рублей
N п/п | Показатели | Год N - 2 | Год N - 1 |
план | факт | план | факт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | | | | |
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | | | | |
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | | | | |
1. | Материальные расходы, всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
1.1. | Топливо | | | | |
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | | | | |
1.3. | Покупная электроэнергия | | | | |
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | | | | |
3. | Амортизационные отчисления | | | | |
4. | Налоги и сборы, всего | | | | |
5. | Прочие расходы, всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
5.1. | Ремонт основных средств | | | | |
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | | | | |
|
|
В электронном документе нумерация пунктов соответствует официальному источнику. |
|
|
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | | | | |
III. | Валовая прибыль (I р. - II р.) | | | | |
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | | | | |
1. | Внереализационные доходы, всего | | | | |
| в том числе | | | | |
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | | | | |
1.2. | Проценты от размещения средств | | | | |
2. | Внереализационные расходы, всего | | | | |
| в том числе | | | | |
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | | | | |
V. | Прибыль до налогообложения (III + IV) | | | | |
VI. | Налог на прибыль | | | | |
VII. | Чистая прибыль | | | | |
VIII. | Направления использования чистой прибыли | | | | |
| в том числе: | | | | |
1. | Фонд накопления | | | | |
2. | Резервный фонд | | | | |
3. | Выплата дивидендов | | | | |
4. | Прочие расходы из прибыли | | | | |
IX. | Изменение дебиторской задолженности | | | | |
1. | Увеличение дебиторской задолженности | | | | |
2. | Сокращение дебиторской задолженности | | | | |
| Сальдо (+ увеличение; - сокращение) | | | | |
X. | Изменение кредиторской задолженности | | | | |
1. | Увеличение кредиторской задолженности | | | | |
2 | Сокращение кредиторской задолженности | | | | |
| Сальдо (+ увеличение; - сокращение) | | | | |
XI. | Привлечение заемных средств | | | | |
| в том числе на: | | | | |
1. | Финансирование инвестиционной программы | | | | |
1.1. | в т.ч. в части ДПМ <1> | | | | |
2. | Прочие цели (расшифровка) | | | | |
XII. | Погашение заемных средств | | | | |
| в том числе по: | | | | |
1. | Инвестиционной программе | | | | |
1.1. | в т.ч. в части ДПМ <1> | | | | |
2. | Прочие цели (расшифровка) | | | | |
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | | | | |
XIV. | Купля/продажа активов | | | | |
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.) | | | | |
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.) | | | | |
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций | | | | |
XVI. | Капитальные вложения | | | | |
| в т.ч. в части ДПМ <1> | | | | |
XVII. | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | | | | |
| Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | | | | |
|
| Справочно: | | | | |
1. | EBITDA | | | | |
2. | Долг на конец периода | | | | |
3. | Уровень тарифов | | | | |
<1> Заполняется ОГК/ТГК.
Приложение N 6.1
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, МЛН. РУБЛЕЙ С НДС (ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНО)
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
N N | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года <1> | Объем финансирования [отчетный год] | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <1> | Отклонение <3> | Причины отклонений |
млн. рублей | % | в том числе за счет |
уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |
план <2> | факт <3> |
| ВСЕГО | | | | | | | | | | | |
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | | | | | | | | | | | |
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | |
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | |
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | |
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | |
2. | Новое строительство | | | | | | | | | | | |
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | |
2.2. | Прочее новое строительство | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | |
| в том числе ПТП | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | |
| в том числе ПТП | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | |
Справочно: | | | | | | | | | | | |
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | |
<1> В ценах отчетного года.
<2> План согласно утвержденной инвестиционной программе.
<3> Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Приложение N 6.2
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
ОТЧЕТ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ, МЛН. РУБЛЕЙ (ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНО)
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
N N | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | Причины отклонений |
план <1> | факт <2> |
1. | Собственные средства | | | |
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | | | |
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | | | |
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | | | |
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | | | |
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | | | |
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | | | |
1.1.4. | Прочая прибыль | | | |
1.2. | Амортизация | | | |
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | | | |
1.2.2. | Прочая амортизация | | | |
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | | | |
1.3. | Возврат НДС | | | |
1.4. | Прочие собственные средства | | | |
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | | | |
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | | | |
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | | | |
2.1. | Кредиты | | | |
2.2. | Облигационные займы | | | |
2.3. | Займы организаций | | | |
2.4. | Бюджетное финансирование | | | |
2.5. | Средства внешних инвесторов | | | |
2.6. | Использование лизинга | | | |
2.7. | Прочие привлеченные средства | | | |
| ВСЕГО источников финансирования | | | |
| для ОГК/ТГК, в том числе | | | |
| ДПМ | | | |
| вне ДПМ | | | |
<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
<2> Накопленным итогом за год.
Приложение N 6.3
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
ОТЧЕТ О ВВОДАХ/ВЫВОДАХ ОБЪЕКТОВ (ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНО)
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей |
план <1> | факт | план <1> | факт |
МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Приложение N 7.1
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, МЛН. РУБЛЕЙ С НДС (ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО)
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
N N | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года <1> | Объем финансирования [отчетный год] | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <1> | Отклонение <3> | Причины отклонений |
всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | млн. рублей | % | в том числе за счет |
план <2> | факт <3> | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |
| ВСЕГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | Новое строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.2. | Прочее новое строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе ПТП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе ПТП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<1> В ценах отчетного года.
<2> План согласно утвержденной инвестиционной программе.
<3> Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Приложение N 7.2
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ КОМПАНИИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ (ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО)
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
N N | Наименование объекта <1> | Плановый объем финансирования, млн. руб. <1> | Фактически профинансировано, млн. руб. | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. | Технические характеристики созданных объектов |
генерирующие объекты | подстанции | линии электропередачи | иные объекты |
| ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гка/ час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км |
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | Новое строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.2. | Прочее новое строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе ПТП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе ПТП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<1> С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
<2> Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
Приложение N 8
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
ОТЧЕТ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ, МЛН. РУБЛЕЙ (ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО)
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
N N | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | Причины отклонений |
всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
план <1> | факт <2> | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
1. | Собственные средства | | | | | | | | | | | |
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | | | | | | | | | | | |
1.1.1. | в т.ч. инвестициционная составляющая в тарифе | | | | | | | | | | | |
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | | | | | | | | | | | |
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | | | | | | | | | | | |
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | | | | | | | | | | | |
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | | | | | | | | | | | |
1.1.4. | Прочая прибыль | | | | | | | | | | | |
1.2. | Амортизация | | | | | | | | | | | |
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | | | | | | | | | | | |
1.2.2. | Прочая амортизация | | | | | | | | | | | |
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | | | | | | | | | | | |
1.3. | Возврат НДС | | | | | | | | | | | |
1.4. | Прочие собственные средства | | | | | | | | | | | |
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | | | | | | | | | | | |
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | | | | | | | | | | | |
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
2.1. | Кредиты | | | | | | | | | | | |
2.2. | Облигационные займы | | | | | | | | | | | |
2.3. | Займы организаций | | | | | | | | | | | |
2.4. | Бюджетное финансирование | | | | | | | | | | | |
2.5. | Средства внешних инвесторов | | | | | | | | | | | |
2.6. | Использование лизинга | | | | | | | | | | | |
2.7. | Прочие привлеченные средства | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО источников финансирования | | | | | | | | | | | |
| для ОГК/ТГК, в том числе | | | | | | | | | | | |
| ДПМ | | | | | | | | | | | |
| вне ДПМ | | | | | | | | | | | |
<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
<2> Накопленным итогом за год.
Приложение N 9
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
ОТЧЕТ О ВВОДАХ/ВЫВОДАХ ОБЪЕКТОВ (ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО)
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей |
план <1> | факт | план <1> | факт |
МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА |
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Приложение N 10
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ <1>) (ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО)
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
Наименование объекта | |
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт) | |
Тип проекта | [модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение] |
Вводимая мощность (в том числе прирост) | |
Срок ввода объекта | [срок, установленный инвестиционной программой] |
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату | [проектирование/строительство/ незавершенное строительство - приостановлено/законсервировано] |
Проектная документация | |
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | |
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | |
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа <2>) | |
Землеотвод | |
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | |
Исходно-разрешительная документация | |
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | |
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное) | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива] |
Прогнозный объем потребления топлива | |
Топливообеспечение | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом] |
Технологическое присоединение объекта к электрической сети: | |
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | |
- разработка схемы выдачи мощности | |
- получение технических условий на технологическое присоединение | |
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | |
Сметная стоимость проекта в ценах ____ года с НДС, млн. руб. | |
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | |
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | |
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб. | |
в том числе | |
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | |
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб. | |
% от сметной стоимости проекта | |
оплачено по договору, млн. руб. | |
освоено по договору, млн. руб. | |
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | |
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб. | |
% от сметной стоимости проекта | |
оплачено по договору, млн. руб. | |
освоено по договору, млн. руб. | |
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | |
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб. | |
% от сметной стоимости проекта | |
оплачено по договору, млн. руб. | |
освоено по договору, млн. руб. | |
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | |
в том числе | |
- СМР, % | |
- поставка основного оборудования, % | |
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | |
% оплаты по объекту (предоплата) | |
всего оплачено по объекту | |
% освоения по объекту за отчетный период | |
всего освоено по объекту | |
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата |
- заказчик-застройщик | заключения/расторжения и номер |
- проектно-изыскательские организации | договора/соглашений к договору] |
- технические агенты | |
- подрядчики | |
- поставщики основного оборудования | |
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | |
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | |
в том числе | |
- строительный персонал | |
- монтажный персонал | |
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/поставки, место хранения] |
График поставки основного оборудования | |
- дата поставки | |
- задержки в поставке | |
|
- причины задержек | |
|
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта] |
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/события на срок реализации проекта в |
- выявленные нарушения договоров подряда, | месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и |
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | выявленных нарушений, исключающие их повторение] |
- предписания надзорных органов, | |
- дефицит источников финансирования и др., | |
- другое (расшифровать) | |
Руководитель организации | | | |
| (подпись) | | (Ф.И.О.) |
| | Печать | |
<1> Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
<2> Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.
Приложение N 11.1
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СЕТЕВЫХ ГРАФИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТОВ (ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО)
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
Отчетный период _____________
по состоянию на ___________ 20__ г.
N пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику <1> | Сроки выполнения задач по укрупненному | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания |
план | факт |
начало | окончание | начало | окончание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I. | | | | | | | | | |
II. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
<1> Заполняется согласно приложению 3.2.
Приложение N 11.2
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально)
N п/п | Наименование | Тип |
1. | Предпроектный этап |
1.1. | Выбор площадки строительства | событие |
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа |
2. | Проектный этап |
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие |
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа |
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие |
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа |
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие |
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие |
3. | Организационный этап |
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками | событие |
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство | событие |
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие |
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие |
4. | Строительные работы |
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа |
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа |
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие |
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъемных механизмов для монтажа основного оборудования | событие |
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа |
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа |
5. | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК) |
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие |
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП | событие |
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа |
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие |
5.5. | Разработка рабочей документации сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа |
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа |
6. | Испытания и ввод в эксплуатацию |
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | работа |
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа |
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие |
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | событие |
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
N п/п | Наименование | Тип |
1. | Предпроектный и проектный этап |
1.1. | Получение заявки на ТП | событие |
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие |
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие |
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие |
1.5. | Утверждение проектной документации | событие |
1.6. | Разработка рабочей документации | работа |
2. | Организационный этап |
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие |
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие |
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие |
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа |
3.2. | Поставка основного оборудования | событие |
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа |
3.4. | Пусконаладочные работы | работа |
3.5. | Завершение строительства | событие |
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию |
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа |
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие |
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | событие |
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие |
Приложение N 12
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО)
Финансовые показатели за отчетный период
[__ квартал ____ года/____ год]
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
Наименование показателя | | |
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На конец 2009 года/ За 2009 год |
1 | 2 | 3 |
Выручка | | |
Чистая прибыль | | |
Направления распределения чистой прибыли: | | |
дивиденды | | |
другое (расшифровать) | | |
EBITDA | | |
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | | |
покупатели и заказчики | | |
авансы выданные | | |
Собственный капитал | | |
<1> Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | | |
кредиты | | |
облигационные займы | | |
займы организаций | | |
прочее | | |
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | | |
кредиты и займы <1> | | |
кредиторская задолженность, в т.ч.: | | |
по строительству | | |
по ремонтам | | |
по поставкам топлива | | |
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | | |
Оценка обеспеченности инвестиционных программ |
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | | |
Профинансировано на отчетную дату | | |
Обеспеченность источниками финансирования | | |
Дефицит финансирования | | |
Оценка кредитного потенциала |
Собственная оценка кредитного потенциала: | | |
на 2010 г. | | |
на период 2010 - 2012 гг. | | |
Пояснения по расчету кредитного потенциала | | |
<1> По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
Приложение N 13
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТА (ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО)
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
N п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики | Сроки реализации проекта | Наличие исходно-разрешительной документации |
мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Приложение N 14
к Приказу Минэнерго России
от "__" ____ 2010 г. N ___
ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, МЛН. РУБЛЕЙ С НДС (ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНО ДО 15 ДЕКАБРЯ ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ПЛАНОВОМУ)
Утверждаю |
руководитель организации |
|
(подпись) |
|
"__" _________ 20__ года |
|
М.П. |
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
N N | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года <1> | Объем финансирования [отчетный год] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <1> |
всего, год N | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
план <2> | план | план | план | план |
| ВСЕГО, | | | | | | | |
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | | | | | | | |
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | |
... | | | | | | | | |
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | |
... | | | | | | | | |
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | |
... | | | | | | | | |
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | |
... | | | | | | | | |
2. | Новое строительство | | | | | | | |
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | |
... | | | | | | | | |
2.2. | Прочее новое строительство | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | |
| в том числе ПТП | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | |
| в том числе ПТП | | | | | | | |
... | | | | | | | | |
Справочно: | | | | | | | |
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | | | | | | | |
1 | Объект 1 | | | | | | | |
2 | Объект 2 | | | | | | | |
... | | | | | | | | |
<1> В ценах отчетного года.
<2> План согласно утвержденной инвестиционной программе.
Источники финансирования инвестиционной программы на год N, млн. рублей
N N | Источник финансирования | Объем финансирования | Причины отклонений |
всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
план <1> | план | план | план | план |
1. | Собственные средства | | | | | | |
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | | | | | | |
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | | | | | | |
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора | | | | | | |
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | | | | | | |
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации | | | | | | |
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей | | | | | | |
1.2. | Амортизация | | | | | | |
1.3. | Возврат НДС | | | | | | |
1.4. | Прочие собственные средства | | | | | | |
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций | | | | | | |
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | | | | | | |
2.1. | Кредиты | | | | | | |
2.2. | Облигационные займы | | | | | | |
2.3. | Займы организаций | | | | | | |
2.4. | Бюджетное финансирование | | | | | | |
2.5. | Средства внешних инвесторов | | | | | | |
2.6. | Прочие привлеченные средства | | | | | | |
<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
План ввода/вывода объектов в году N
N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей |
план <1> | план <1> |
МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА |
I кв. года N | II кв. года N | III кв. года N | IV кв. года N | год N | I кв. года N | II кв. года N | III кв. года N | IV кв. года N | год N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.