Постановление администрации города Благовещенска от 04.06.2010 N 2295

"О внесении изменений в постановление администрации города Благовещенска от 27 ноября 2009 года N 1658 "О согласовании производственных программ ОАО "Амурские коммунальные системы" в сфере водоснабжения и водоотведения"
Редакция от 04.06.2010 — Действует



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2010 года N 2295
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА ОТ 27 НОЯБРЯ 2009 ГОДА N 1658 "О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОАО "АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ"

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановляю:

1. Внести в Постановление Администрации города Благовещенска от 27 ноября 2009 года N 1658 "О согласовании производственных программ ОАО "Амурские коммунальные системы" в сфере водоснабжения и водоотведения" следующие изменения:

1.1 дополнить Постановление приложениями N 3, N 4 согласно приложениям N 1, N 2 к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска С.М.Дмитриенко.

Исполняющий обязанности Главы
Администрации города Благовещенска
Н.А.НЕВЕДОМСКИЙ
 
 
 
Приложение N 1
к Постановлению Администрации
города Благовещенска
от 4 июня 2010 года N 2295

Перечень показателей реализации деятельности организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения предыдущий год регулируемый период
план факт план
1 2 3 4 5 6
1. Показатели эффективности
1.1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс. м3 21120 20671 21050
1.1.1. - населению тыс. м3 14933 14835 14995
1.1.2. - бюджетным потребителям тыс. м3 3702 3549 3685
1.1.3. - прочим потребителям тыс. м3 2485 2288 2370
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1. Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета % 42,3 39,7 43,5
2.2. Удельное потребление воды населением м3/час 1,70 1,69 1,71
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения
N п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб./%
1 2 4 5 6
1. Мероприятия по капитальному ремонту, в том числе: 41911,3 Качественный: удлинение межремонтного срока службы; снижение расходов всех видов ресурсов на ремонт и эксплуатацию; предотвращение аварийных ситуаций, обеспечение надежности и бесперебойной работы  
  В том числе:      
1.1. Капитальный ремонт Амурского водозабора 4552,9 износ системы коммунальной инфраструктуры (насосного оборудования) 9,9%
1.2. Капитальный ремонт Северного водозабора 6033,2 износ системы коммунальной инфраструктуры (насосного оборудования) 9,1%
1.3. Капитальный ремонт водопроводной сети с.Белогорье 24153,0 Удельный вес сетей нуждающихся в замене 2,8%
1.4. Капитальный ремонт водопроводной сети с.Белогорье 516,5    
1.5. Капитальный ремонт повысительных насосных станций 1387,3 износ системы коммунальной инфраструктуры (насосного оборудования) 2,0%
1.6. Капитальный ремонт вспомогательного оборудования и сооружений 1933,8 Предотвращение аварийных ситуаций  
1.7. Капитальный ремонт водозаборной скважины с.Белогорье 1400,0 износ системы коммунальной инфраструктуры (насосного оборудования) 50%
1.8. Текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений системы водоснабжения 1934,6 Предотвращение аварийных ситуаций  
2. Мероприятия по реконструкции 14840,7 Качественный: удлинение межремонтного срока службы; снижение расходов всех видов ресурсов на ремонт и эксплуатацию; предотвращение аварийных ситуаций, обеспечение надежности и бесперебойной работы  
  В том числе:      
2.1. Проектно-сметная документация о переводе хлораторной Амурского водозабора на аналит 2462,5 качественный: основной целью замены жидкого хлора на электрохимические активированные растворы является отказ от обеззараживания воды хлором, как ядовитого вещества, относящегося к 1-му классу опасности для здоровья человека и вызывающего катастрофические экологические последствия.  
2.2. Монтаж систем видеонаблюдения и установки "тревожных кнопок" на режимных объектах 10974,6 качественный: основной целью монтажа систем видеонаблюдения и установки "тревожных кнопок" на режимных объектах является устранение причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности от возможных террористических актов и противодействию терроризму.  
2.3. Течеискатель Eureka 2 Р (Аква-Тэксп) 1403,6 качественный: удлинение межремонтного срока службы; снижение расходов всех видов ресурсов на ремонт и эксплуатацию; сокращение срока устранения аварийных ситуаций, снижение потерь воды; обеспечение надежности и бесперебойной подачей воды  
3. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства      
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности      
5. Итого: 56752,0    
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Финансовые потребности на реализацию производственной программы
предыдущий год регулируемый период
план факт план
1 2 3 4 5 6
1. Затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 221295,3 207606,2 257128,8
2. Прибыль тыс. руб. 1312 11712,6 19809,83
3. Рентабельность % 0,59% 5,64% 7,70%
4. Бюджетные субсидии тыс. руб. 0   0
5. Выпадающие доходы тыс. руб. 0 0 0
6. Итого затрат на период регулирования тыс. руб. 222607,3 219318,8 276938,6
7. Тариф организации коммунального комплекса руб./м 10,54 10,53 13,16
  В том числе по потребителям:        
7.1. - населению руб./м3 10,54 10,53 13,16
7.2. - бюджетным потребителям руб./м3 10,54 10,54 13,16
7.3. - прочим потребителям руб./м 10,54 10,50 13,16

Приложение N 2
к Постановлению Администрации
города Благовещенска
от 4 июня 2010 года N 2295

Перечень показателей реализации деятельности организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

ОАО "Амурские коммунальные системы"
наименование организации коммунального комплекса

N п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения предыдущий год регулируемый период
план факт план
1 2 3 4 5 6
3. Показатели эффективности
1.1. Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс. м3 21621 20859 21610
1.1.1. - населению тыс. м3 14649 14456 14900
1.1.2. - бюджетным потребителям тыс. м3 3792 3671 3810
1.1.3. - прочим потребителям тыс. м3 3180 2732 2900
4. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1. Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета % - - -
2.2. Удельное потребление воды населением м3/час - - -
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоотведения
N п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб./%
1 2 4 5 6
1. Мероприятия по капитальному ремонту, в том числе: 20873,5 Качественный: удлинение межремонтного срока службы; снижение расходов всех видов ресурсов на ремонт и эксплуатацию; предотвращение аварийных ситуаций, снижение риска загрязнения окружающей среды, обеспечения надежности и бесперебойной работы  
  В том числе:      
1.1. Капитальный ремонт очистных сооружений канализации (ОСК) 2359,7 износ системы коммунальной инфраструктуры (насосного оборудования) 9,1%
1.2. Капитальный ремонт канализационной сети г. Благовещенска и с. Белогорье 14503,2 Удельный вес сетей нуждающихся в замене 1,6%
1.3. Капитальный ремонт канализационных насосных станций 3216,6 износ системы коммунальной инфраструктуры (насосного оборудования) 8%
1.4. Текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений системы водоотведения 794,0 Предотвращение аварийных ситуаций  
2. Мероприятия по реконструкции 750,0 Качественный: удлинение межремонтного срока службы; снижение расходов всех видов ресурсов на ремонт и эксплуатацию; предотвращение аварийных ситуаций, обеспечение надежности и бесперебойной работы  
  В том числе:      
2.1. Замена насосов ФЦЛ на насосы FLYGT 3153.181 МТ 1 шт. КНС N 8 750,0 износ системы коммунальной инфраструктуры (насосного оборудования)  
3. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства      
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности      
5. Итого: 21623,5    
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п Наименование мероприятия Ед. измерения Финансовые потребности на реализацию производственной программы
предыдущий год регулируемый период
план факт план
1 2 3 4 5 6
1. Затраты, относимые на себестоимость тыс. руб. 175614,3 172654,6 224264,6
2. Прибыль тыс. руб. 2683,6 704,9 1580,6
3. Рентабельность % 1,53% 0,38% 0,70%
4. Бюджетные субсидии тыс. руб. 0 0 0
5. Выпадающие доходы тыс. руб. 0 0 0
6. Итого затрат на период регулирования тыс. руб. 178297,9 173359,1 225845,2
7. Тариф организации коммунального комплекса руб./м3 8,25 8,25 10,45
  В том числе по потребителям:        
7.1. - населению руб./м3 8,25 8,25 10,45
7.2. - бюджетным потребителям руб./м3 8,25 8,25 10,45
7.3. - прочим потребителям руб./м3 8,25 8,25 10,45