АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2015 г. N 1438
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2015 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА ОТ 03.10.2014 N 4131
В целях корректировки объемов финансирования мероприятий программы постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 03.10.2014 N 4131 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 25.03.2015 N 1197) следующие изменения:
1. В паспорте муниципальной программы строку 9 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
В электронном документе нумерация пунктов соответствует официальному источнику.
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 13 287 408,0 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| 2015 - 1 861 553,0 тыс. рублей; |
| 2016 - 1 792 530,7 тыс. рублей; |
| 2017 - 1 648 565,9 тыс. рублей; |
| 2018 - 3 002 352,2 тыс. рублей; |
| 2019 - 2 491 938,1 тыс. рублей; |
| 2020 - 2 490 468,1 тыс. рублей. |
| Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит - 6 521 841,7 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| 2015 - 1 076 380,0 тыс. рублей; |
| 2016 - 1 024 861,6 тыс. рублей; |
| 2017 - 891 157,7 тыс. рублей; |
| 2018 - 1 176 480,5 тыс. рублей; |
| 2019 - 1 176 480,5 тыс. рублей; |
| 2020 - 1 176 480,5 тыс. рублей. |
| Планируемый объем финансирования из средств городского бюджета составит - 6 762 909,0 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| 2015 - 782 514,8 тыс. рублей; |
| 2016 - 767 669,1 тыс. рублей; |
| 2017 - 757 408,2 тыс. рублей; |
| 2018 - 1 825 871,7 тыс. рублей; |
| 2019 - 1 315 457,6 тыс. рублей; |
| 2020 - 1 313 987,6 тыс. рублей. |
| Планируемый объем финансирования за счет внебюджетных источников составит - 2 657,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 2 657,3 тыс. рублей. |
2. В паспорте подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" строку 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 12 494 717,6 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| 2015 - 1 740 202,7 тыс. рублей; |
| 2016 - 1 667 519,6 тыс. рублей; |
| 2017 - 1 520 812,5 тыс. рублей; |
| 2018 - 2 858 827,0 тыс. рублей; |
| 2019 - 2 354 412,9 тыс. рублей; |
| 2020 - 2 352 942,9 тыс. рублей. |
| Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 6 290 831,3 тыс. рублей, в том числе: |
| 2015 - 711 188,1 тыс. рублей; |
| 2016 - 692 681,6 тыс. рублей; |
| 2017 - 679 678,4 тыс. рублей; |
| 2018 - 1 739 193,8 тыс. рублей; |
| 2019 - 1 234 779,7 тыс. рублей; |
| 2020 - 1 233 309,7 тыс. рублей. |
| Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 6 201 229,0 тыс. рублей, в том числе: |
| 2015 - 1 026 357,3 тыс. рублей; |
| 2016 - 974 838,0 тыс. рублей; |
| 2017 - 841 134,1 тыс. рублей; |
| 2018 - 1 119 633,2 тыс. рублей; |
| 2019 - 1 119 633,2 тыс. рублей; |
| 2020 - 1 119 633,2 тыс. рублей. |
| Планируемый объем финансирования за счет внебюджетных источников составит 2 657,3 тыс. рублей, в том числе: |
| 2015 - 2 657,3 тыс. рублей. |
3. В паспорте подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" строку 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 383 783,1 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| 2015 - 58 856,5 тыс. рублей; |
| 2016 - 58 856,5 тыс. рублей; |
| 2017 - 58 856,5 тыс. рублей; |
| 2018 - 73 071,2 тыс. рублей; |
| 2019 - 67 071,2 тыс. рублей; |
| 2020 - 67 071,2 тыс. рублей. |
| Планируемый объем финансирования из областного бюджета составит 320 612,7 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| 2015 - 50 023,6 тыс. рублей; |
| 2016 - 50 023,6 тыс. рублей; |
| 2017 - 50 023,6 тыс. рублей; |
| 2018 - 56 847,3 тыс. рублей; |
| 2019 - 56 847,3 тыс. рублей; |
| 2020 - 56 847,3 тыс. рублей. |
| Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 63 170,4 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| 2015 - 8 832,9 тыс. рублей; |
| 2016 - 8 832,9 тыс. рублей; |
| 2017 - 8 832,9 тыс. рублей; |
| 2018 - 16 223,9 тыс. рублей; |
| 2019 - 10 223,9 тыс. рублей; |
| 2020 - 10 223,9 тыс. рублей. |
4. В паспорте подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования" строку 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 408 907,3 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| 2015 - 62 493,8 тыс. рублей; |
| 2016 - 66 154,6 тыс. рублей; |
| 2017 - 68 896,9 тыс. рублей; |
| 2018 - 70 454,0 тыс. рублей; |
| 2019 - 70 454,0 тыс. рублей; |
| 2020 - 70 454,0 тыс. рублей. |
| Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 408 907,3 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| 2015 - 62 493,8 тыс. рублей; |
| 2016 - 66 154,6 тыс. рублей; |
| 2017 - 68 896,9 тыс. рублей; |
| 2018 - 70 454,0 тыс. рублей; |
| 2019 - 70 454,0 тыс. рублей; |
| 2020 - 70 454,0 тыс. рублей. |
5. Приложение N 2 "Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность муниципального образования города Благовещенска", приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета", приложение N 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования" изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск" и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска Калиту B.C.
Исполняющий обязанности
мэра города Благовещенска
B.C. КАЛИТА
Приложение N 1
к постановлению
Администрации
города Благовещенска
Амурской области
от 13 апреля 2015 г. N 1438
Приложение N 2
к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
| Наименование основного мероприятия / объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) | Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта | Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс.рублей) | Срок строительства (приобретения) объекта | Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс.рублей |
| Год | Общий объем финансирования, тыс.рублей | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| ВСЕГО | в т.ч. расходы на ПИР и ПСД |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в том числе: | Строительство | | 2 636617,7 | 2014 - 2018 | Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы | 2 636 617,7 | | 0 | 0 | 59 306,2 | |
| в том числе на трехлетний бюджетный период: | 59 306,2 | | 0 | 0 | 59 306,2 | |
| 2015-й год | 41 181,2 в том числе погашение кредиторской задолженности - 14793,7 | | 0 | 0 | 41 181,2 | |
| | | | 14 793,7 | |
| | | | | | 2016-й год | 18 125,0 | | | | 18 125,0 | |
| Строительство школы на 1500 учащихся в городе Благовещенске, Амурская область | Строительство | 1500 | 1 800 510,0 | 2016 - 2018 | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 1 800 510,0 | | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе на трехлетний бюджетный период: | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-й год | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Реконструкция здания МОАУ ДОД ДЮСШ N 3, в кв.177 г. Благовещенска | Реконструкция | | 96 338,8 | 2014 - 2015 | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 96 338,8 | | 0 | 0 | 26 000,0 | |
| | | | в том числе на трехлетний бюджетный период: | 26 000,0 | | 0 | 0 | 26 000,0 | |
| | | | 2015-й год | 26 000,0 | | 0 | 0 | 26 000,0 | |
| Детский сад на 340 мест в Северном планировочном районе (проектные работы) | Строительство | 340 | 401 896,0 | 2015 - 2018 | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 401 896,0 | | 0 | 0 | 387,5 | |
| в том числе на трехлетний бюджетный период: | 387,5 | | 0 | 0 | 387,5 | |
| 2015-й год | 387,5 | | 0 | 0 | 387,5 | |
| | | | | | 2016-й год | 6 500,0 | | | | 6 500,0 | |
| Строительство (реконструкция) стадиона МОБУ СОШ N 14 г. Благовещенска | Строительство (реконструкция) | | 14 872,9 | 2015 - 2016 | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 14 872,9 | | | | 11 625,0 | |
| | | в том числе на трехлетний бюджетный период: | 11 625,0 | | | | 11 625,0 | |
| | | | | | 2016- й год | 11 625,0 | | | | 11 625,0 | |
| Реконструкция МДОАУ ДС N 67 (ул. Студенческая, 34/5) | Реконструкция (погашение кредиторской задолженности) | 200 | 110 700,0 | 2014-2015 | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 846,1 | | | | 846,1 | |
| | | в том числе на трехлетний бюджетный период: | 846,1 | | | | 846,1 | |
| | | 2015-й год | 846,1 | | | | 846,1 | |
| Строительство ДОУ, 404 квартал, г. Благовещенск | Строительство | 340 | 323 000,0 | 2014 - 2015 | Всего по объекту за весь период | 0,0 | | | | 0,0 | |
| | | | | | реализации муниципальной программы | | | | | | |
| | | | | | в том числе на трехлетний бюджетный период: | 0,0 | | | | 0,0 | |
| | | | | | 2015-й год | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Строительство (реконструкция) стадиона МОАУ СОШ N 17 г. Благовещенска | Строительство (реконструкция) (погашение кредиторской задолженности) | | 14 493,7 | 2014 - 2015 | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 14 493,7 | | | | 7 125,0 | |
| | | | | | в том числе на трехлетний бюджетный период: | 7 125,0 | | | | 7 125,0 | |
| | | | | | 2015-й год | 7 125,0 | | | | 7 125,0 | |
| Строительство (реконструкция) стадиона МОБУ СОШ N 23 г. Благовещенска | Строительство (реконструкция) (погашение кредиторской задолженности) | | 14 325,2 | 2014 - 2015 | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 14 325,2 | | | | 6 500,0 | |
| | | | | | в том числе на трехлетний бюджетный период: | 6 500,0 | | | | 6 500,0 | |
| | | | | | 2015-й год | 6 500,0 | | | | 6 500,0 | |
| Детский сад на 170 мест в кварталах 424, 449 г. Благовещенска | Строительство (погашение кредиторской задолженности) | 170 | 170 379,0 | 2013 - 2015 | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы | 322,6 | | | | 322,6 | |
| | | | | | в том числе на трехлетний бюджетный период: | 322,6 | | | | 322,6 | |
| | | | | | 2015-й год | 322,6 | | | | 322,6 | |
Приложение N 2
к постановлению
Администрации
города Благовещенска
Амурской области
от 13 апреля 2015 г. N 1438
Приложение N 3
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы, участник | Коды бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.рублей), годы |
| ГРБС | Рз.Пр | ЦСР | Группа ВР | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" | Всего | | | | | 6 762 909,0 | 782 514,8 | 767 669,1 | 757 408,2 | 1 825 871,7 | 1 315 457,6 | 1 313 987,6 |
| Администрация города Благовещенска Управление образования администрации города Благовещенска | | | | | 6 762 909,0 | 782 514,8 | 767 669,1 | 757 408,2 | 1 825 871,7 | 1 315 457,6 | 1 313 987,6 |
| Подпрограмма 1 | "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | Всего | | | | | 6 290831,3 | 711 188,1 | 692 681,6 | 679 678,4 | 1 739 193,8 | 1 234 779,7 | 1 233 309,7 |
| Администрация города Благовещенска Управление образования администрации города Благовещенска | | | | | 6 290 831,3 | 711 188,1 | 692 681,6 | 679 678,4 | 1 739 193,8 | 1 234 779,7 | 1 233 309,7 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Управление образования администрации города Благовещенска | | | | | 5 554 761,0 | 670 006,9 | 674 556,6 | 679 678,4 | 1 176 839,7 | 1 176 839,7 | 1 176 839,7 |
| 007 | 0701 | 04 1 1059 | 600 | 2 815 040,5 | 307 441,4 | 291 918,7 | 291 918,7 | 641 253,9 | 641 253,9 | 641 253,9 |
| 007 | 0702 | 04 1 1059 | 600 | 2 739 720,5 | 362 565,5 | 382 637,9 | 387 759,7 | 535 585,8 | 535 585,8 | 535 585,8 |
| 1.2. | Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений) | Управление образования администрации города Благовещенска | | | | | 141 464,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 054,1 | 42 940,0 | 41 470,0 |
| 007 | 0701 | 04 1 1001 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 007 | 0702 | 04 1 1001 | 600 | 141 464,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 054,1 | 42 940,0 | 41 470,0 |
| 1.3. | Развитие инфраструктуры образовательных организаций | Управление образования администрации города Благовещенска | | | | | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| 007 | 0702 | 04 1 1003 | 600 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| 1.4. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Управление образования администрации города Благовещенска | | | | | 542 396,1 | 40 471,1 | 11 625,0 | 0,0 | 490 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 007 | 0701 | 04 1 4001 | 400 | 846,1 | 846,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 007 | 0702 | 04 1 4001 | 400 | 541 550,0 | 39 625,0 | 11 625,0 | 0,0 | 490 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Детский сад на 340 мест в Северном планировочном районе (проектные работы) | Администрация города Благовещенска | 002 | 0701 | 04 1 4013 | 400 | 6 887,5 | 387,5 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Детский сад на 170 мест в кварталах 424, 449 г. Благовещенска | Администрация города Благовещенска | 002 | 0701 | 04 1 4037 | 400 | 322,6 | 322,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие системы защиты прав детей" | Всего | | | | | 63 170,4 | 8 832,9 | 8 832,9 | 8 832,9 | 16 223,9 | 10 223,9 | 10 223,9 |
| Управление образования администрации города Благовещенска | | | | | 63 170,4 | 8 832,9 | 8 832,9 | 8 832,9 | 16 223,9 | 10 223,9 | 10 223,9 |
| 2.1. | Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Управление образования администрации города Благовещенска | 007 | 0707 | 04 2 8001 | 300 | 43 622,4 | 7 270,4 | 7 270,4 | 7 270,4 | 7 270,4 | 7 270,4 | 7 270,4 |
| 2.2. | Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время | Управление образования администрации города Благовещенска | 007 | 0707 | 04 2 1004 | 600 | 5 442,0 | 814,0 | 814,0 | 814,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 2.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Управление образования администрации города Благовещенска | 007 | 0707 | 04 2 1059 | 600 | 4 491,0 | 748,5 | 748,5 | 748,5 | 748,5 | 748,5 | 748,5 |
| 2.4. | Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей | Управление образования администрации города Благовещенска | 007 | 0709 | 04 2 1005 | 600 | 3 615,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 205,0 | 1 205,0 | 1 205,0 |
| 2.5. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Управление образования администрации города Благовещенска | 007 | 0707 | 04 2 4001 | 400 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы" Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования" | Всего | | | | | 408 907,3 | 62 493,8 | 66 154,6 | 68 896,9 | 70454,0 | 70 454,0 | 70 454,0 |
| Управление образования администрации города Благовещенска | | | | | 408 907,3 | 62 493,8 | 66 154,6 | 68 896,9 | 70 454,0 | 70 454,0 | 70 454,0 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования | Управление образования администрации города Благовещенска | | | | | 127 829,5 | 19 861,2 | 20 751,7 | 21 604,5 | 21 870,7 | 21 870,7 | 21 870,7 |
| 007 | 0709 | 04 3 0007 | 100 | 117 706,3 | 18 307,1 | 19 197,6 | 20 050,4 | 20 050,4 | 20 050,4 | 20 050,4 |
| 007 | 0709 | 04 3 0007 | 200 | 8 786,4 | 1 331,3 | 1 331,3 | 1 331,3 | 1 597,5 | 1 597,5 | 1 597,5 |
| 007 | 0709 | 04 3 0007 | 800 | 1 336,8 | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 222,8 | 222,8 |
| 3.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Управление образования администрации города Благовещенска | | | | | 278 692,8 | 42 632,6 | 45 402,9 | 47 292,4 | 47 788,3 | 47 788,3 | 47 788,3 |
| 007 | 0709 | 04 3 1059 | 600 | 28 742,2 | 4 499,2 | 4 697,0 | 4 886,5 | 4 886,5 | 4 886,5 | 4 886,5 |
| 007 | 0709 | 04 3 1059 | 100 | 233 567,2 | 35 651,7 | 38 223,1 | 39 923,1 | 39 923,1 | 39 923,1 | 39 923,1 |
| 007 | 0709 | 04 3 1059 | 200 | 16 357,9 | 2 473,2 | 2 479,4 | 2 479,4 | 2 975,3 | 2 975,3 | 2 975,3 |
| 007 | 0709 | 04 3 1059 | 800 | 25,5 | 8,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3.3. | Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений) | Управление образования администрации города Благовещенска | 007 | 0709 | 04 3 1002 | 600 | 1 395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 |
| 3.4. | Развитие образовательных организаций посредством конкурсного движения | Управление образования администрации города Благовещенска | 007 | 0709 | 04 3 1006 | 600 | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
| Справочно: |
| | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Всего общее образование | 007 | 0702 | 04 1 1059 | 600 | 2 739 720,2 | 362 565,5 | 382 637,9 | 387 759,7 | 535 585,7 | 535 585,7 | 535 585,7 |
| | | Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 007 | 0702 | 04 1 1059 | 600 | 1 756 526,0 | 229 152,1 | 246 943,6 | 249 880,8 | 343 516,5 | 343 516,5 | 343 516,5 |
| | | Организации дополнительного образования детей | 007 | 0702 | 04 1 1059 | 600 | 983 194,2 | 133 413,4 | 135 694,3 | 137 878,9 | 192 069,2 | 192 069,2 | 192 069,2 |
Приложение N 3
к постановлению
Администрации
города Благовещенска
Амурской области
от 13 апреля 2015 г. N 1438
Приложение N 4
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
| Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" | Всего | 13 287 408,0 | 1 861 553,0 | 1 792 530,7 | 1 648 565,9 | 3 002 352,2 | 2 491 938,1 | 2 490 468,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 6 521 841,7 | 1 076 380,9 | 1 024 861,6 | 891 157,7 | 1 176 480,5 | 1 176 480,5 | 1 176 480,5 |
| городской бюджет | 6 762 909,0 | 782 514,8 | 767 669,1 | 757 408,2 | 1 825 871,7 | 1 315 457,6 | 1 313 987,6 |
| внебюджетные источники | 2 657,3 | 2 657,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | Всего | 12 494 717,6 | 1 740 202,7 | 1 667 519,6 | 1 520 812,5 | 2 858 827,0 | 2 354 412,9 | 2 352 942,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 6 201 229,0 | 1 026 357,3 | 974 838,0 | 841 134,1 | 1 119 633,2 | 1 119 633,2 | 1 119 633,2 |
| городской бюджет | 6 290 831,3 | 711 188,1 | 692 681,6 | 679 678,4 | 1 739 193,8 | 1 234 779,7 | 1 233 309,7 |
| внебюджетные источники | 2 657,3 | 2 657,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | всего | 1 897 590,6 | 346 962,5 | 295 377,5 | 295 377,5 | 319 957,7 | 319 957,7 | 319 957,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 897 590,6 | 346 962,5 | 295 377,5 | 295 377,5 | 319 957,7 | 319 957,7 | 319 957,7 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | всего | 323 808,3 | 52 496,7 | 52 562,4 | 52 588,2 | 55 387,0 | 55 387,0 | 55 387,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 323 808,3 | 52 496,7 | 52 562,4 | 52 588,2 | 55 387,0 | 55 387,0 | 55 387,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Модернизация системы дошкольного образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 3 979 830,1 | 626 898,1 | 626 898,1 | 493 168,4 | 744 288,5 | 744 288,5 | 744 288,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 979 830,1 | 626 898,1 | 626 898,1 | 493 168,4 | 744 288,5 | 744 288,5 | 744 288,5 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | всего | 5 554 761,0 | 670 006,9 | 674 556,6 | 679 678,4 | 1 176 839,7 | 1 176 839,7 | 1 176 839,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 5 554 761,0 | 670 006,9 | 674 556,6 | 679 678,4 | 1 176 839,7 | 1 176 839,7 | 1 176 839,7 |
| внебюджетные источники | 2 657,3 | 2 657,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Модернизация системы общего образования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений) | всего | 141 464,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 054,1 | 42 940,0 | 41 470,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 141 464,1 | | | | 57 054,1 | 42 940,0 | 41 470,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Развитие инфраструктуры образовательных организации | всего | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 45 000,0 | | | | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | всего | 549 606,2 | 41 181,2 | 18 125,0 | 0,0 | 490 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 549 606,2 | 41 181,2 | 18 125,0 | 0,0 | 490 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие системы защиты прав детей" | Всего | 383 783,1 | 58 856,5 | 58 856,5 | 58 856,5 | 73 071,2 | 67 071,2 | 67 071,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 320 612,7 | 50 023,6 | 50 023,6 | 50 023,6 | 56 847,3 | 56 847,3 | 56 847,3 |
| городской бюджет | 63 170,4 | 8 832,9 | 8 832,9 | 8 832,9 | 16 223,9 | 10 223,9 | 10 223,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | всего | 36 731,7 | 6 386,8 | 6 386,8 | 6 386,8 | 5 857,1 | 5 857,1 | 5 857,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 36 731,7 | 6 386,8 | 6 386,8 | 6 386,8 | 5 857,1 | 5 857,1 | 5 857,1 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью | всего | 26 084,7 | 4 088,5 | 4 088,5 | 4 088,5 | 4 606,4 | 4 606,4 | 4 606,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 26 084,7 | 4 088,5 | 4 088,5 | 4 088,5 | 4 606,4 | 4 606,4 | 4 606,4 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | 7 083,6 | 1 011,5 | 1 011,5 | 1 011,5 | 1 349,7 | 1 349,7 | 1 349,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 7 083,6 | 1 011,5 | 1 011,5 | 1 011,5 | 1 349,7 | 1 349,7 | 1 349.7 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) | всего | 250 712,7 | 38 536,8 | 38 536,8 | 38 536,8 | 45 034,1 | 45 034,1 | 45 034,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 250 712,7 | 38 536,8 | 38 536,8 | 38 536,8 | 45 034,1 | 45 034,1 | 45 034,1 |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | всего | 43 622,4 | 7 270,4 | 7 270,4 | 7 270,4 | 7 270,4 | 7 270,4 | 7 270,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 43 622,4 | 7 270,4 | 7 270,4 | 7 270,4 | 7 270,4 | 7 270,4 | 7 270,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время | всего | 5 442,0 | 814,0 | 814,0 | 814,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 5 442,0 | 814,0 | 814,0 | 814,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | всего | 4 491,0 | 748,5 | 748,5 | 748,5 | 748,5 | 748,5 | 748,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 4 491,0 | 748,5 | 748,5 | 748,5 | 748,5 | 748,5 | 748,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей | всего | 3 615,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 205,0 | 1 205,0 | 1 205,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 3 615,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 205,0 | 1 205,0 | 1 205,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | всего | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы" Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования" | Всего | 408 907,3 | 62 493,8 | 66 154,6 | 68 896,9 | 70 454,0 | 70 454,0 | 70 454,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 408 907,3 | 62 493,8 | 66 154,6 | 68 896,9 | 70 454,0 | 70 454,0 | 70 454,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования | всего | 127 829,5 | 19 861,2 | 20 751,7 | 21 604,5 | 21 870,7 | 21 870,7 | 21 870,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 127 829,5 | 19 861,2 | 20 751,7 | 21 604,5 | 21 870,7 | 21 870,7 | 21 870,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | всего | 278 692,8 | 42 632,6 | 45 402,9 | 47 292,4 | 47 788,3 | 47 788,3 | 47 788,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 278 692,8 | 42 632,6 | 45 402,9 | 47 292,4 | 47 788,3 | 47 788,3 | 47 788,3 |
| источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений) | всего | 1 395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1 395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Развитие образовательных организаций посредством конкурсного движения | всего | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |