Постановление администрации города Благовещенска от 13.04.2015 N 1438

"О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную Постановлением администрации города Благовещенска от 03.10.2014 N 4131"
Редакция от 13.04.2015 — Действует

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2015 г. N 1438

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА НА 2015 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА ОТ 03.10.2014 N 4131

В целях корректировки объемов финансирования мероприятий программы постановляю:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 03.10.2014 N 4131 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 25.03.2015 N 1197) следующие изменения:

1. В паспорте муниципальной программы строку 9 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

В электронном документе нумерация пунктов соответствует официальному источнику.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 13 287 408,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 1 861 553,0 тыс. рублей;
2016 - 1 792 530,7 тыс. рублей;
2017 - 1 648 565,9 тыс. рублей;
2018 - 3 002 352,2 тыс. рублей;
2019 - 2 491 938,1 тыс. рублей;
2020 - 2 490 468,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит - 6 521 841,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 1 076 380,0 тыс. рублей;
2016 - 1 024 861,6 тыс. рублей;
2017 - 891 157,7 тыс. рублей;
2018 - 1 176 480,5 тыс. рублей;
2019 - 1 176 480,5 тыс. рублей;
2020 - 1 176 480,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из средств городского бюджета составит - 6 762 909,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 782 514,8 тыс. рублей;
2016 - 767 669,1 тыс. рублей;
2017 - 757 408,2 тыс. рублей;
2018 - 1 825 871,7 тыс. рублей;
2019 - 1 315 457,6 тыс. рублей;
2020 - 1 313 987,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет внебюджетных источников составит - 2 657,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 2 657,3 тыс. рублей.

2. В паспорте подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" строку 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составит 12 494 717,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 1 740 202,7 тыс. рублей;
2016 - 1 667 519,6 тыс. рублей;
2017 - 1 520 812,5 тыс. рублей;
2018 - 2 858 827,0 тыс. рублей;
2019 - 2 354 412,9 тыс. рублей;
2020 - 2 352 942,9 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 6 290 831,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 - 711 188,1 тыс. рублей;
2016 - 692 681,6 тыс. рублей;
2017 - 679 678,4 тыс. рублей;
2018 - 1 739 193,8 тыс. рублей;
2019 - 1 234 779,7 тыс. рублей;
2020 - 1 233 309,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 6 201 229,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 - 1 026 357,3 тыс. рублей;
2016 - 974 838,0 тыс. рублей;
2017 - 841 134,1 тыс. рублей;
2018 - 1 119 633,2 тыс. рублей;
2019 - 1 119 633,2 тыс. рублей;
2020 - 1 119 633,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет внебюджетных источников составит 2 657,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 - 2 657,3 тыс. рублей.

3. В паспорте подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" строку 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составит 383 783,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 58 856,5 тыс. рублей;
2016 - 58 856,5 тыс. рублей;
2017 - 58 856,5 тыс. рублей;
2018 - 73 071,2 тыс. рублей;
2019 - 67 071,2 тыс. рублей;
2020 - 67 071,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из областного бюджета составит 320 612,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 50 023,6 тыс. рублей;
2016 - 50 023,6 тыс. рублей;
2017 - 50 023,6 тыс. рублей;
2018 - 56 847,3 тыс. рублей;
2019 - 56 847,3 тыс. рублей;
2020 - 56 847,3 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 63 170,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 8 832,9 тыс. рублей;
2016 - 8 832,9 тыс. рублей;
2017 - 8 832,9 тыс. рублей;
2018 - 16 223,9 тыс. рублей;
2019 - 10 223,9 тыс. рублей;
2020 - 10 223,9 тыс. рублей.

4. В паспорте подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования" строку 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составит 408 907,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 62 493,8 тыс. рублей;
2016 - 66 154,6 тыс. рублей;
2017 - 68 896,9 тыс. рублей;
2018 - 70 454,0 тыс. рублей;
2019 - 70 454,0 тыс. рублей;
2020 - 70 454,0 тыс. рублей.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 408 907,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 - 62 493,8 тыс. рублей;
2016 - 66 154,6 тыс. рублей;
2017 - 68 896,9 тыс. рублей;
2018 - 70 454,0 тыс. рублей;
2019 - 70 454,0 тыс. рублей;
2020 - 70 454,0 тыс. рублей.

5. Приложение N 2 "Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность муниципального образования города Благовещенска", приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета", приложение N 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования" изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск" и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска Калиту B.C.

Исполняющий обязанности
мэра города Благовещенска
B.C. КАЛИТА

Приложение N 1
к постановлению
Администрации
города Благовещенска
Амурской области
от 13 апреля 2015 г. N 1438

Приложение N 2
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

Наименование основного мероприятия / объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс.рублей) Срок строительства (приобретения) объекта Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс.рублей
Год Общий объем финансирования, тыс.рублей Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства
ВСЕГО в т.ч. расходы на ПИР и ПСД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в том числе: Строительство 2 636617,7 2014 - 2018 Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы 2 636 617,7 0 0 59 306,2
в том числе на трехлетний бюджетный период: 59 306,2 0 0 59 306,2
2015-й год 41 181,2 в том числе погашение кредиторской задолженности - 14793,7 0 0 41 181,2
14 793,7
2016-й год 18 125,0 18 125,0
Строительство школы на 1500 учащихся в городе Благовещенске, Амурская область Строительство 1500 1 800 510,0 2016 - 2018 Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы 1 800 510,0 0 0 0
в том числе на трехлетний бюджетный период: 0 0 0 0
2015-й год 0 0 0 0
Реконструкция здания МОАУ ДОД ДЮСШ N 3, в кв.177 г. Благовещенска Реконструкция 96 338,8 2014 - 2015 Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы 96 338,8 0 0 26 000,0
в том числе на трехлетний бюджетный период: 26 000,0 0 0 26 000,0
2015-й год 26 000,0 0 0 26 000,0
Детский сад на 340 мест в Северном планировочном районе (проектные работы) Строительство 340 401 896,0 2015 - 2018 Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы 401 896,0 0 0 387,5
в том числе на трехлетний бюджетный период: 387,5 0 0 387,5
2015-й год 387,5 0 0 387,5
2016-й год 6 500,0 6 500,0
Строительство (реконструкция) стадиона МОБУ СОШ N 14 г. Благовещенска Строительство (реконструкция) 14 872,9 2015 - 2016 Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы 14 872,9 11 625,0
в том числе на трехлетний бюджетный период: 11 625,0 11 625,0
2016- й год 11 625,0 11 625,0
Реконструкция МДОАУ ДС N 67 (ул. Студенческая, 34/5) Реконструкция (погашение кредиторской задолженности) 200 110 700,0 2014-2015 Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы 846,1 846,1
в том числе на трехлетний бюджетный период: 846,1 846,1
2015-й год 846,1 846,1
Строительство ДОУ, 404 квартал, г. Благовещенск Строительство 340 323 000,0 2014 - 2015 Всего по объекту за весь период 0,0 0,0
реализации муниципальной программы
в том числе на трехлетний бюджетный период: 0,0 0,0
2015-й год 0,0 0,0
Строительство (реконструкция) стадиона МОАУ СОШ N 17 г. Благовещенска Строительство (реконструкция) (погашение кредиторской задолженности) 14 493,7 2014 - 2015 Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы 14 493,7 7 125,0
в том числе на трехлетний бюджетный период: 7 125,0 7 125,0
2015-й год 7 125,0 7 125,0
Строительство (реконструкция) стадиона МОБУ СОШ N 23 г. Благовещенска Строительство (реконструкция) (погашение кредиторской задолженности) 14 325,2 2014 - 2015 Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы 14 325,2 6 500,0
в том числе на трехлетний бюджетный период: 6 500,0 6 500,0
2015-й год 6 500,0 6 500,0
Детский сад на 170 мест в кварталах 424, 449 г. Благовещенска Строительство (погашение кредиторской задолженности) 170 170 379,0 2013 - 2015 Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы 322,6 322,6
в том числе на трехлетний бюджетный период: 322,6 322,6
2015-й год 322,6 322,6

Приложение N 2
к постановлению
Администрации
города Благовещенска
Амурской области
от 13 апреля 2015 г. N 1438

Приложение N 3
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы, участник Коды бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс.рублей), годы
ГРБС Рз.Пр ЦСР Группа ВР Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" Всего 6 762 909,0 782 514,8 767 669,1 757 408,2 1 825 871,7 1 315 457,6 1 313 987,6
Администрация города Благовещенска Управление образования администрации города Благовещенска 6 762 909,0 782 514,8 767 669,1 757 408,2 1 825 871,7 1 315 457,6 1 313 987,6
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Всего 6 290831,3 711 188,1 692 681,6 679 678,4 1 739 193,8 1 234 779,7 1 233 309,7
Администрация города Благовещенска Управление образования администрации города Благовещенска 6 290 831,3 711 188,1 692 681,6 679 678,4 1 739 193,8 1 234 779,7 1 233 309,7
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) Управление образования администрации города Благовещенска 5 554 761,0 670 006,9 674 556,6 679 678,4 1 176 839,7 1 176 839,7 1 176 839,7
007 0701 04 1 1059 600 2 815 040,5 307 441,4 291 918,7 291 918,7 641 253,9 641 253,9 641 253,9
007 0702 04 1 1059 600 2 739 720,5 362 565,5 382 637,9 387 759,7 535 585,8 535 585,8 535 585,8
1.2. Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений) Управление образования администрации города Благовещенска 141 464,1 0,0 0,0 0,0 57 054,1 42 940,0 41 470,0
007 0701 04 1 1001 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
007 0702 04 1 1001 600 141 464,1 0,0 0,0 0,0 57 054,1 42 940,0 41 470,0
1.3. Развитие инфраструктуры образовательных организаций Управление образования администрации города Благовещенска 45 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0
007 0702 04 1 1003 600 45 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0
1.4. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности Управление образования администрации города Благовещенска 542 396,1 40 471,1 11 625,0 0,0 490 300,0 0,0 0,0
007 0701 04 1 4001 400 846,1 846,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
007 0702 04 1 4001 400 541 550,0 39 625,0 11 625,0 0,0 490 300,0 0,0 0,0
1.5. Детский сад на 340 мест в Северном планировочном районе (проектные работы) Администрация города Благовещенска 002 0701 04 1 4013 400 6 887,5 387,5 6 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6. Детский сад на 170 мест в кварталах 424, 449 г. Благовещенска Администрация города Благовещенска 002 0701 04 1 4037 400 322,6 322,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Развитие системы защиты прав детей" Всего 63 170,4 8 832,9 8 832,9 8 832,9 16 223,9 10 223,9 10 223,9
Управление образования администрации города Благовещенска 63 170,4 8 832,9 8 832,9 8 832,9 16 223,9 10 223,9 10 223,9
2.1. Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время Управление образования администрации города Благовещенска 007 0707 04 2 8001 300 43 622,4 7 270,4 7 270,4 7 270,4 7 270,4 7 270,4 7 270,4
2.2. Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время Управление образования администрации города Благовещенска 007 0707 04 2 1004 600 5 442,0 814,0 814,0 814,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
2.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) Управление образования администрации города Благовещенска 007 0707 04 2 1059 600 4 491,0 748,5 748,5 748,5 748,5 748,5 748,5
2.4. Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей Управление образования администрации города Благовещенска 007 0709 04 2 1005 600 3 615,0 0,0 0,0 0,0 1 205,0 1 205,0 1 205,0
2.5. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности Управление образования администрации города Благовещенска 007 0707 04 2 4001 400 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования" Всего 408 907,3 62 493,8 66 154,6 68 896,9 70454,0 70 454,0 70 454,0
Управление образования администрации города Благовещенска 408 907,3 62 493,8 66 154,6 68 896,9 70 454,0 70 454,0 70 454,0
3.1. Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования Управление образования администрации города Благовещенска 127 829,5 19 861,2 20 751,7 21 604,5 21 870,7 21 870,7 21 870,7
007 0709 04 3 0007 100 117 706,3 18 307,1 19 197,6 20 050,4 20 050,4 20 050,4 20 050,4
007 0709 04 3 0007 200 8 786,4 1 331,3 1 331,3 1 331,3 1 597,5 1 597,5 1 597,5
007 0709 04 3 0007 800 1 336,8 222,8 222,8 222,8 222,8 222,8 222,8
3.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) Управление образования администрации города Благовещенска 278 692,8 42 632,6 45 402,9 47 292,4 47 788,3 47 788,3 47 788,3
007 0709 04 3 1059 600 28 742,2 4 499,2 4 697,0 4 886,5 4 886,5 4 886,5 4 886,5
007 0709 04 3 1059 100 233 567,2 35 651,7 38 223,1 39 923,1 39 923,1 39 923,1 39 923,1
007 0709 04 3 1059 200 16 357,9 2 473,2 2 479,4 2 479,4 2 975,3 2 975,3 2 975,3
007 0709 04 3 1059 800 25,5 8,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
3.3. Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений) Управление образования администрации города Благовещенска 007 0709 04 3 1002 600 1 395,0 0,0 0,0 0,0 465,0 465,0 465,0
3.4. Развитие образовательных организаций посредством конкурсного движения Управление образования администрации города Благовещенска 007 0709 04 3 1006 600 990,0 0,0 0,0 0,0 330,0 330,0 330,0
Справочно:
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) Всего общее образование 007 0702 04 1 1059 600 2 739 720,2 362 565,5 382 637,9 387 759,7 535 585,7 535 585,7 535 585,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 007 0702 04 1 1059 600 1 756 526,0 229 152,1 246 943,6 249 880,8 343 516,5 343 516,5 343 516,5
Организации дополнительного образования детей 007 0702 04 1 1059 600 983 194,2 133 413,4 135 694,3 137 878,9 192 069,2 192 069,2 192 069,2

Приложение N 3
к постановлению
Администрации
города Благовещенска
Амурской области
от 13 апреля 2015 г. N 1438

Приложение N 4
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" Всего 13 287 408,0 1 861 553,0 1 792 530,7 1 648 565,9 3 002 352,2 2 491 938,1 2 490 468,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6 521 841,7 1 076 380,9 1 024 861,6 891 157,7 1 176 480,5 1 176 480,5 1 176 480,5
городской бюджет 6 762 909,0 782 514,8 767 669,1 757 408,2 1 825 871,7 1 315 457,6 1 313 987,6
внебюджетные источники 2 657,3 2 657,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Всего 12 494 717,6 1 740 202,7 1 667 519,6 1 520 812,5 2 858 827,0 2 354 412,9 2 352 942,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6 201 229,0 1 026 357,3 974 838,0 841 134,1 1 119 633,2 1 119 633,2 1 119 633,2
городской бюджет 6 290 831,3 711 188,1 692 681,6 679 678,4 1 739 193,8 1 234 779,7 1 233 309,7
внебюджетные источники 2 657,3 2 657,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях всего 1 897 590,6 346 962,5 295 377,5 295 377,5 319 957,7 319 957,7 319 957,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 897 590,6 346 962,5 295 377,5 295 377,5 319 957,7 319 957,7 319 957,7
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования всего 323 808,3 52 496,7 52 562,4 52 588,2 55 387,0 55 387,0 55 387,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 323 808,3 52 496,7 52 562,4 52 588,2 55 387,0 55 387,0 55 387,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Модернизация системы дошкольного образования всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях всего 3 979 830,1 626 898,1 626 898,1 493 168,4 744 288,5 744 288,5 744 288,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 979 830,1 626 898,1 626 898,1 493 168,4 744 288,5 744 288,5 744 288,5
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) всего 5 554 761,0 670 006,9 674 556,6 679 678,4 1 176 839,7 1 176 839,7 1 176 839,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 5 554 761,0 670 006,9 674 556,6 679 678,4 1 176 839,7 1 176 839,7 1 176 839,7
внебюджетные источники 2 657,3 2 657,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6. Модернизация системы общего образования всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7. Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений) всего 141 464,1 0,0 0,0 0,0 57 054,1 42 940,0 41 470,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 141 464,1 57 054,1 42 940,0 41 470,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8. Развитие инфраструктуры образовательных организации всего 45 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 45 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности всего 549 606,2 41 181,2 18 125,0 0,0 490 300,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 549 606,2 41 181,2 18 125,0 0,0 490 300,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Развитие системы защиты прав детей" Всего 383 783,1 58 856,5 58 856,5 58 856,5 73 071,2 67 071,2 67 071,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 320 612,7 50 023,6 50 023,6 50 023,6 56 847,3 56 847,3 56 847,3
городской бюджет 63 170,4 8 832,9 8 832,9 8 832,9 16 223,9 10 223,9 10 223,9
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних всего 36 731,7 6 386,8 6 386,8 6 386,8 5 857,1 5 857,1 5 857,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 36 731,7 6 386,8 6 386,8 6 386,8 5 857,1 5 857,1 5 857,1
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью всего 26 084,7 4 088,5 4 088,5 4 088,5 4 606,4 4 606,4 4 606,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 26 084,7 4 088,5 4 088,5 4 088,5 4 606,4 4 606,4 4 606,4
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего 7 083,6 1 011,5 1 011,5 1 011,5 1 349,7 1 349,7 1 349,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 7 083,6 1 011,5 1 011,5 1 011,5 1 349,7 1 349,7 1 349.7
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4. Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) всего 250 712,7 38 536,8 38 536,8 38 536,8 45 034,1 45 034,1 45 034,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 250 712,7 38 536,8 38 536,8 38 536,8 45 034,1 45 034,1 45 034,1
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5. Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время всего 43 622,4 7 270,4 7 270,4 7 270,4 7 270,4 7 270,4 7 270,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 43 622,4 7 270,4 7 270,4 7 270,4 7 270,4 7 270,4 7 270,4
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6. Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время всего 5 442,0 814,0 814,0 814,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 5 442,0 814,0 814,0 814,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) всего 4 491,0 748,5 748,5 748,5 748,5 748,5 748,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 4 491,0 748,5 748,5 748,5 748,5 748,5 748,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.8. Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей всего 3 615,0 0,0 0,0 0,0 1 205,0 1 205,0 1 205,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 3 615,0 0,0 0,0 0,0 1 205,0 1 205,0 1 205,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.9. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности всего 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования" Всего 408 907,3 62 493,8 66 154,6 68 896,9 70 454,0 70 454,0 70 454,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 408 907,3 62 493,8 66 154,6 68 896,9 70 454,0 70 454,0 70 454,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1. Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования всего 127 829,5 19 861,2 20 751,7 21 604,5 21 870,7 21 870,7 21 870,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 127 829,5 19 861,2 20 751,7 21 604,5 21 870,7 21 870,7 21 870,7
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) всего 278 692,8 42 632,6 45 402,9 47 292,4 47 788,3 47 788,3 47 788,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 278 692,8 42 632,6 45 402,9 47 292,4 47 788,3 47 788,3 47 788,3
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3. Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений) всего 1 395,0 0,0 0,0 0,0 465,0 465,0 465,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1 395,0 0,0 0,0 0,0 465,0 465,0 465,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4. Развитие образовательных организаций посредством конкурсного движения всего 990,0 0,0 0,0 0,0 330,0 330,0 330,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 990,0 0,0 0,0 0,0 330,0 330,0 330,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0