АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2015 г. N 983
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15.10.2014 N 1877 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. БЕЛОГОРСК НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы в постановление Администрации г. Белогорск от 15.10.2014 N 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" внести следующие изменения, постановляю:
1. Строку 4 раздела 1 "Паспорт программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
| 4 | Участники муниципальной программы | МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск", Администрация г. Белогорск, МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск", организации выполняющие работы, оказывающие услуги по содержанию дорог муниципального образования г. Белогорск" |
2. Строку 9 раздела 1 "Паспорт программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
| 9 | Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета составляет 115985,244 тыс. руб., в том числе по годам: |
| 2015 г. - 38632,344 тыс. руб., |
| 2016 г. - 23438,1 тыс. руб., |
| 2017 г. - 20278,1 тыс. руб., |
| 2018 г. - 10941,7 тыс. руб., |
| 2019 г. - 11207,8 тыс. руб., |
| 2020 г. - 11487,2 тыс. руб. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета составляет 65641,0 тыс. руб., в том числе по годам: |
| 2015 - 65641,0 тыс. руб. |
3. Абзац 1 раздела 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета составляет 115985,244 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 38632,344 тыс. руб.,
2016 г. - 23438,1 тыс. руб.,
2017 г. - 20278,1 тыс. руб.,
2018 г. - 10941,7 тыс. руб.,
2019 г. - 11207,8 тыс. руб.,
2020 г. - 11487,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет областного бюджета составляет 65641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 65641,0 тыс. руб."
4. Строку 3 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
| 3 | Участники муниципальной подпрограммы | МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск", Администрация г. Белогорск, МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск", организации, индивидуальные предприниматели, признанные специализированными организациями в части ремонта и содержания дорог. |
5. Строку 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
| 7 | Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 76787,486 тыс. руб., в том числе по годам: |
| 2015 г. - 27134,486 тыс. руб., |
| 2016 г. - 18156,5 тыс. руб., |
| 2017 г. - 14996,5 тыс. руб., |
| 2018 г. - 5500,0 тыс. руб., |
| 2019 г. - 5500,0 тыс. руб., |
| 2020 г. - 5500,0 тыс. руб. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет областного бюджета составляет 65641,0 тыс. руб., в том числе по годам: |
| 2015 - 65641,0 тыс. руб. |
6. В разделе 4 "Описание системы основных мероприятий" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы пункт 2 изложить в следующей редакции: "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них" включает в себя предоставление субсидий на выполнение мероприятий по дорожной деятельности, оплату ранее выполненных работ по дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы".
7. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 76787,486 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 г. - 27134,486 тыс. руб.,
2016 г. - 18156,5 тыс. руб.,
2017 г. - 14996,5 тыс. руб.,
2018 г. - 5500,0 тыс. руб.,
2019 г. - 5500,0 тыс. руб.,
2020 г. - 5500,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет областного бюджета составляет 65641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 65641,0 тыс. руб."
8. Таблицу "Коэффициенты значимости основных мероприятий" раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 1.2.Осуществление муниципальным образованием дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | 0,7 | - | - | - | - | - |
9. Строку 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы II "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
| 7 | Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 5169,66 тыс. руб., в том числе по годам: |
| 2015 г. - 4409,66 тыс. руб., |
| 2016 г. - 200,0 тыс. руб., |
| 2017 г. - 200,0 тыс. руб., |
| 2018 г. - 120,0 тыс. руб., |
| 2019 г. - 120,0 тыс. руб., |
| 2020 г. - 120,0 тыс. руб. |
| Планируется привлечение средств областного и федерального бюджетов. |
10. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы II "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 5169,66 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 4409,66 тыс. руб.,
2016 г. - 200,0 тыс. руб.,
2017 г. - 200,0 тыс. руб.,
2018 г. - 120,0 тыс. руб.,
2019 г. - 120,0 тыс. руб.,
2020 г. - 120,0 тыс. руб."
11. Приложения N 1, N 2, N 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, N 2, N 3 к настоящему постановлению.
12. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник".
13. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" базы нормативных правовых актов Администрации города Белогорск.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по ЖКХ - начальника МКУ "Управление ЖКХ" А.Н. Башуна.
Глава муниципального образования
г. Белогорск
С.Ю. МЕЛЮКОВ
Приложение N 1
к постановлению
Администрации
г. Белогорск
04.06.2015 г. N 983
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
| N | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Срок реализации | Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы | Наименование показателя, единица измерения | Базисный год | Значение планового показателя по годам реализации | Отношение последнего года к базисному году, % |
| начало | завершение | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" | 2015 | 2020 | МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям, км | 78,4 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | 62,7 | 80 |
| | | | | | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, ед. | 1484 | 1460 | 1435 | 1410 | 1385 | 1360 | 1336 | 90 |
| | | | | | Доля выполнения муниципального задания МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск" по обеспечению транспортного обслуживания населения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети" | 2015 | 2020 | МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, км | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 119,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования" | 2015 | 2020 | МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" | Доля автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %. | 54,3 | 54,9 | 56,6 | 58,3 | 60 | 61,7 | 63,4 | 116,8 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них" | 2015 | 2020 | МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" | Доля выполнения мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, % | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения" | 2015 | 2020 | МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" | Количества погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях, чел | 135 | 133 | 130 | 128 | 125 | 123 | 120 | 90 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1."Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы" | 2015 | 2020 | МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" | Доля исполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения" | 2015 | 2020 | МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" | Доля обеспечения транспортного обслуживания населения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| МБУ "ЕДС г. Белогорск" |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) бюджетных учреждений" | 2015 | 2020 | МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск", МБУ "ЕДС г. Белогорск" | Обеспечение организации и контроля регулярных муниципальных маршрутов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля выполненных заявок по перевозке отдельных категорий граждан от числа обратившихся, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. "Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров" | 2015 | 2015 | МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск, МБУ "ЕДС г. Белогорск" | Количество установленных информационных табло, ед | - | - | - | - | - | - | - | - |
Приложение N 2
к постановлению
Администрации
г. Белогорск
04.06.2015 г. N 983
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы | Всего, в том числе | | | | | 115985,244 | 38632,344 | 23438,1 | 20278,1 | 10941,7 | 11207,8 | 11487,2 |
| | | МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" | 007 | 0409 | 11 0 0000 | | 81897,146 | 31484,146 | 18356,5 | 15196,5 | 5620 | 5620 | 5620 |
| | | Администрация г. Белогорск | 002 | 0409 | 11 0 0000 | | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск" | 007 | 0408 | 11 0 0000 | | 34028,098 | 7088,198 | 5081,6 | 5081,6 | 5321,7 | 5587,8 | 5867,2 |
| Подпрограмма 1 | Развитие улично-дорожной сети | Всего, в том числе | 007 | 0409 | 11 1 0000 | | 76787,486 | 27134,486 | 18156,500 | 14996,500 | 5500,000 | 5500,000 | 5500,000 |
| | | МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" | 007 | 0409 | 11 1 0000 | | 27074,486 | 27074,486 | 18156,500 | 14996,500 | 5500,000 | 5500,000 | 5500,000 |
| | | Администрация г. Белогорск | 002 | 0409 | 11 1 0000 | | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования | Всего, в том числе | 007 | 0409 | 11 1 1130 | | 76787,486 | 27134,486 | 18156,5 | 14996,5 | 5500 | 5500 | 5500 |
| | | МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" | 007 | 0409 | 11 1 1130 | 810 | 76727,486 | 27074,486 | 18156,5 | 14996,5 | 5500 | 5500 | 5500 |
| | | Администрация г. Белогорск | 002 | 0409 | 11 1 1130 | 240 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | | 007 | 0409 | 11 2 0000 | | 960 | 4409,66 | 200 | 200 | 120 | 120 | 120 |
| | | МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" | 007 | 0409 | 11 2 0000 | | 960 | 4409,66 | 200 | 200 | 120 | 120 | 120 |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы | | 007 | 0409 | 11 2 1234 | | 960 | 4409,66 | 200 | 200 | 120 | 120 | 120 |
| | | МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" | 007 | 0409 | 11 2 1234 | 240 | 5169,66 | 4409,66 | 200 | 200 | 120 | 120 | 120 |
| Подпрограмма 3 | Организация транспортного обслуживания населения | | 007 | 0408 | 11 3 0000 | | 34028,098 | 7088,198 | 5081,6 | 5081,6 | 5321,7 | 5587,8 | 5867,2 |
| | | МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск", МБУ "ЕДС г. Белогорск" | 007 | 0408 | 11 3 0000 | | 34028,098 | 7088,198 | 5081,6 | 5081,6 | 5321,7 | 5587,8 | 5867,2 |
| Основное мероприятие 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | | 007 | 0408 | 11 3 1111 | | 34028,098 | 7088,198 | 5081,6 | 5081,6 | 5321,7 | 5587,8 | 5867,2 |
| | | МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск" | 007 | 0408 | 11 3 1111 | 610 | 34028,098 | 7088,198 | 5081,6 | 5081,6 | 5321,7 | 5587,8 | 5867,2 |
| Основное мероприятие 3.2. | Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск" | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
Приложение N 3
к постановлению
Администрации
г. Белогорск
04.06.2015 г. N 983
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.рублей) |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. елогорск на 2015 - 2020 годы | Всего | 181626,244 | 104273,344 | 23438,1 | 20278,1 | 10941,7 | 11207,8 | 11487,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 65641,000 | 65641,000 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 115985,244 | 38632,344 | 23438,1 | 20278,1 | 10941,7 | 11207,8 | 11487,2 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие улично-дорожной сети | Всего | 142428,486 | 92775,486 | 18156,5 | 14996,5 | 5500 | 5500 | 5500 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 65641,000 | 65641,000 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 76787,486 | 27134,486 | 18156,5 | 14996,5 | 5500 | 5500 | 5500 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Наименование основного мероприятия 1.1 | Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования | Всего | 76787,486 | 27134,486 | 18156,5 | 14996,5 | 5500 | 5500 | 5500 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 76787,486 | 27134,486 | 18156,5 | 14996,5 | 5500 | 5500 | 5500 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Наименование основного мероприятия 1.2 | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | Всего | 65641 | 65641 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 65641 | 65641 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Всего | 5186,4 | 4409,66 | 200 | 200 | 120 | 120 | 120 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 5169,66 | 4409,66 | 200 | 200 | 120 | 120 | 120 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Наименование основного мероприятия 2.1 | Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы | Всего | 5169,66 | 4409,66 | 200 | 200 | 120 | 120 | 120 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 5169,66 | 4409,66 | 200 | 200 | 120 | 120 | 120 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Организация транспортного обслуживания населения | Всего | 34028,098 | 7088,198 | 5081,6 | 5081,6 | 5321,7 | 5587,8 | 5867,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 34028,098 | 7088,198 | 5081,6 | 5081,6 | 5321,7 | 5587,8 | 5867,2 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Наименование основного мероприятия 3.1 | Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего | 34028,098 | 7088,198 | 5081,6 | 5081,6 | 5321,7 | 5587,8 | 5867,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 34028,098 | 7088,198 | 5081,6 | 5081,6 | 5321,7 | 5587,8 | 5867,2 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Наименование основного мероприятия 3.2 | Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров | Всего | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| | | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |