Приказ Минфина РФ от 03.03.2005 N 31Н

"Об утверждении форм налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при ввозе товаров на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь и порядков их заполнения"
Редакция от 03.03.2005 — Документ утратил силу, см. «Приказ Минфина РФ от 28.12.2005 N 163Н»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 апреля 2005 г. N 6476


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 3 марта 2005 г. N 31н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И КОСВЕННЫМ НАЛОГАМ (НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И АКЦИЗАМ) ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПОРЯДКОВ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ

В соответствии с главой 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340) и на основании пункта 7 статьи 80 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2004, N 27, ст. 2711) приказываю:

1. Утвердить форму налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить форму налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить форму налоговой декларации по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при ввозе товаров на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов согласно приложению N 4 к настоящему приказу.

5. Утвердить порядок заполнения налоговой декларации по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при ввозе товаров на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь согласно приложению N 5 к настоящему приказу.

6. Установить, что настоящий приказ применяется, начиная с представления налоговой декларации за март и 1 квартал 2005 года.

7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего приказа не применяются:

приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 20 ноября 2003 г. N БГ-3-03/644 "Об утверждении форм деклараций по налогу на добавленную стоимость" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2003 г., регистрационный номер 5327; "Российская газета", N 259, 25 декабря 2003 г.);

приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 21 января 2002 г. N БГ-3-03/25 "Об утверждении Инструкции по заполнению декларации по налогу на добавленную стоимость" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 января 2002 г., регистрационный номер 3187; "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 6, 11 февраля 2002 г.; "Российская газета", N 23, 6 февраля 2002 г.);

приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 5 марта 2002 г. N БГ-3-03/113 "Об утверждении изменений и дополнений к Инструкции по заполнению деклараций по налогу на добавленную стоимость" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 апреля 2002 г., регистрационный номер 3336; "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 14, 8 апреля 2002 г.; "Российская газета", N 60, 4 апреля 2002 г.);

приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 6 августа 2002 г. N БГ-3-03/416 "О внесении изменений и дополнений в приказ МНС России от 21.01.2002 г. N БГ-3-03/25" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 сентября 2002 г., регистрационный номер 3777; "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 41, 14 октября 2002 г.; "Российская газета", N 172, 12 сентября 2002 г.);

приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 9 февраля 2004 г. N БГ-3-03/89 "О внесении изменений и дополнений в приказ МНС России от 21.01.2002 г. N БГ-3-03/25 "Об утверждении Инструкции по заполнению деклараций по налогу на добавленную стоимость" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 февраля 2004 г., регистрационный номер 5589; "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 12, 22 марта 2004 г.; "Российская газета", N 40, 28 февраля 2004 г.);

приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 28 июля 2004 г. N САЭ-3-03/449@ "О внесении изменений в приказ МНС России от 21.01.2002 г. N БГ-3-03/25 "Об утверждении Инструкции по заполнению деклараций по налогу на добавленную стоимость" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 августа 2004 г., регистрационный номер 5961; "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 33, 16 августа 2004 г.; "Российская газета", N 170, 11 августа 2004 г.).

Министр
А.Л. КУДРИН

  Штрих-код                                          
      ИНН*                                 Приложение N 1
к приказу Минфина РФ
от 3 марта 2005 г. N 31н
 
                                         
    5100 1018     КПП                   Стр. 0 0 0 0 0 1  
                                             
                                                                           
          Форма по КНД 1151001  
                                                                           
            Налоговая декларация                                    
          по налогу на добавленную стоимость                              
                                                                           
    Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер корректировки)
Налоговый период заполняется при сдаче налоговой декларации:
за месяц - 1, за квартал - 3
                     
                                       
                                       
                                       
                                                                           
    Вид
документа
  /     Налоговый
период
    N месяца     Отчетный год                          
                                                   
                                                                           
    Представляется в   Код                
            (наименование налогового органа)                
                                                                           
    По месту нахождения (жительства)                                  
               
    организации индивидуального
предпринимателя
иного лица            
                               
                                                                           
      (нужное отметить знаком V)        
   
         
      (полное наименование организации/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)        
   
         
    Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации                                        
                                                                           
    Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)                                        
                               
               
                                                                           
    Данная декларация составлена на             страницах с приложением подтверждающих
документов или их копий на
            листах    
                                                             
                                                                     
    Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:     Заполняется работником налогового органа  
         
    Для организации                              
    Руководитель:     Сведения о представлении налоговой декларации  
      Фамилия, имя, отчество (полностью)   Данная декларация представлена (нужное отметить знаком V)  
                                                   
    ИНН *                               лично   по почте   уполномоченным
представителем
       
                             
    Подпись   Дата                                 З
о
н
а

к
о
м
п
а
к
т
н
о
г
о

д
в
у
х
м
е
р
н
о
г
о

к
о
д
а
                                               
                                    на страницах                          
    Главный бухгалтер:      
      Фамилия, имя, отчество (полностью)    
                                                 
    ИНН *                               с приложением подтверждающих
документов на
            листах  
                                                   
    Подпись   Дата                       Дата представления
декларации
                         
                                                               
                                                                       
      М.П.                           Зарегистрирована за N                      
                                                                       
    Для индивидуального предпринимателя                         Категория налогоплательщика   1 - крупнейший, 2 - основной,
3 - прочие.
                                             
    Подпись   Дата                                                          
                                           
                                        Фамилия, И.О.     Подпись  
                                                                         
   
  * В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, индивидуального предпринимателя следует заполнить сведения на странице 2 титульного листа налоговой декларации
                                                                         
                                                                         
                                                                           
                                                                           
  Штрих-код                                          
        ИНН                                                                  
                                                                           
    5100 1025     КПП                   Стр.                                              
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                  Форма по КНД 1151001    
                                                                             
  Сведения об индивидуальном предпринимателе, руководителе и главном бухгалтере организации    
                                                                             
  В случае отсутствия ИНН индивидуального предпринимателя, руководителя и главного бухгалтера организации сообщаю:    
                                                                             
  Фамилия, Имя, Отчество      
                                                                             
  Код города и номер контактного телефона: служебный   домашний      
                                                                             
  Дата рождения*                                                                      
                                                                             
                                                                             
                                                                             
  Место рождения*                                                                      
                                                                             
  Гражданство*                                               Код страны **            
                                                                             
                                                                             
  Вид документа, удостоверяющего личность   Код                
  Серия и номер документа, удостоверяющего личность      
  Кем выдан      
                                                       
  Дата выдачи документа                                                        
  Адрес места жительства в Российской Федерации ***:    
  Почтовый индекс                                                        
  Субъект Российской Федерации   Код              
  Район      
  Город      
  Населенный пункт (село, поселок и т.д.)      
  Улица (проспект, переулок и т.д.)     З
о
н
а

к
о
м
п
а
к
т
н
о
г
о

д
в
у
х
м
е
р
н
о
г
о

к
о
д
а
  Номер дома (владения)    
  Номер корпуса (строения)    
  Номер квартиры (офиса)    
  Адрес места жительства в стране, резидентом которой является декларант  
     
                                                                           
  * не заполняется для руководителя и главного бухгалтера организации
** код страны по классификатору ОКСМ (цифровой)
*** для иностранных граждан и лиц без гражданства при отсутствии адреса места жительства указывается адрес ведения деятельности в Российской Федерации
 
     
     
                                                                           
  Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:  
  Подпись                     Дата                            
                                                         
                                                                           
                                                                           
                                                                           

  Штрих-код                                                                        
        ИНН                                                                  
                                                                           
    51001032     КПП                   Стр.                
                                                                         
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                  Форма по КНД 1151001  
                  Раздел 00011  
                                                                             
                             
                                                                             
  Раздел 1.1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика З
о
н
а

к
о
м
п
а
к
т
н
о
г
о

д
в
у
х
м
е
р
н
о
г
о

к
о
д
а
   
                                                                           
  Показатели Код
строки
Значение показателей
                                                                           
                                                                           
  Код бюджетной классификации 010                                        
                                                                           
  Код по ОКАТО 020                                        
                                                                           
  Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет (руб.) 030                                        
                                                                           
                                                                           
  Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
  Руководитель организации                                                                
  Подпись                     Дата                            
                                                                           
  Главный бухгалтер                                                                
  Подпись                     Дата                            
                                                                           
  Индивидуальный предприниматель                                                
  Подпись                     Дата                            
                                       
                                                                           
                                                                             
                                                                             

  Штрих-код                                                                        
        ИНН                                                                  
                                                                           
    51001049     КПП                   Стр.                                            
                                                                             
                                                                             
                  Форма по КНД 1151001  
                  Раздел 00012  
                                                                             
                             
                                                                             
  Раздел 1.2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента З
о
н
а

к
о
м
п
а
к
т
н
о
г
о

д
в
у
х
м
е
р
н
о
г
о

к
о
д
а
   
                                                                           
  Показатели Код
строки
Значение показателей
                                                                           
                                                                           
  Порядковый номер раздела 1.2. 001                                        
                                                                           
  Наименование налогоплательщика иностранного лица, реализующего товары (работы, услуги) на территории Российской Федерации, арендодателя (органа государственной власти и управления и органа местного самоуправления); а также органа, организации или индивидуального предпринимателя, уполномоченного осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству 002      
                                                                           
  ИНН налогоплательщика 003                                        
                                                                           
  КПП налогоплательщика 004                                        
                                                                           
  Код бюджетной классификации 010                                        
                                                                           
  Код по ОКАТО 020                                        
                                                                           
  Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет (руб.) 030                                        
                                                                           
   
  Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
  Руководитель организации                                                                
  Подпись                     Дата                            
                                                                           
  Главный бухгалтер                                                                
  Подпись                     Дата                            
                                                                           
  Индивидуальный предприниматель                                                
  Подпись                     Дата                            
                                       
                                                                           
                                                                             
                                                                             

                                                                         
                                                  Раздел 00021      
                                                                5 Ш
т
р
и
х
к
о
д
     
                                                                1      
                                                                  0      
                                                                  0      
                                                                  1      
                                                                  0      
                                                                  5      
                                                                  6      
                                                                           
                                                                           
  Раздел 2.1. Расчет общей суммы налога  
                                                                           
                            Все суммы указываются в рублях            
N п/п Налогооблагаемые объекты Код строки Налоговая база Ставка НДС Сумма НДС       К
П
П
  И
Н
Н
 
1 2 3 4 5 6            
1. Реализация товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога - всего: 010   20              
020   18              
030   10              
040   20/120              
050   18/118              
060   10/110              
  в том числе:                    
1.1 реализация товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе 070   18              
080   10              
1.2 реализация имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного налога 090   20/120         С
т
р.
   
100   18/118            
          Ф
о
р
м
а

п
о

К
Н
Д
     
1.3 реализация сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленной у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) 110   20/120            
120   18/118            
130   10/110            
1.4 реализация услуг, оказываемых в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров 140   20            
150   18            
                 
1.5 прочая реализация товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070 - 150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость 160   20            
170   18            
180   10            
190   20/120            
200   18/118            
210   10/110     1        
2. Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса 220   X     1        
      5        
3. Передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд 230   18     1        
240   10     0        
4. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления 250   18     0        
    1        
                                                                         
                                                                           
      Зона компактного двухмерного кода      
                                                                           
                                                                         
                                                  Раздел 00021      
                                                                5 Ш
т
р
и
х
к
о
д
     
                                                                1      
                                                                  0      
                                                                  0      
                                                                  1      
                                                                  0      
                                                                  6      
                                                                  3      
                                                                           
                                                                           
  Продолжение раздела 2.1. Расчет общей суммы налога  
                                                                           
1 2 3 4 5 6       К
П
П
  И
Н
Н
 
  5. Суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг), всего: 260   18/118            
  270   10/110            
    в том числе:                      
  5.1 сумма авансовых и иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров или выполнения работ (услуг) 280   18/118                
  290   10/110                
                       
  6. Всего исчислено (сумма величины графы 4 строк 010-060, 220-270 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость; графы 6 строк 010-060, 220-270 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость) 300   X                
                         
                         
                         
                         
                         
                    С
т
р.
 
 
  N п/п НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ Код строки Сумма НДС            
         
1 2 3 4            
7. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), подлежащая вычету 310              
           
           
  Ф
о
р
м
а

п
о

К
Н
Д
       
  в том числе:              
7.1 по принятым на учет нематериальным активам и (или) основным средствам, не требующим сборки, монтажа, приобретенным по договорам купли-продажи; 311            
         
         
         
         
7.2 по основным средствам, требующим сборки, монтажа, приобретенным по договорам купли-продажи; 312            
         
         
         
7.3 по основным средствам, завершенным капитальным строительством; 313            
  1        
  1        
7.4 по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ для собственного потребления; 314     5        
  1        
  0        
  0        
7.5 по расходам на командировки и представительским расходам; 315     1        
7.6 по товарам, приобретаемым для перепродажи; 316              
7.7 по иным товарам (работам, услугам), приобретаемым для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения. 317              
8. Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления и уплаченная в бюджет, подлежащая вычету. 320              
9. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету - всего: 330              
  в том числе:                
9.1 таможенным органам по товарам, ввезенным в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории 331              
9.2 налоговым органам при ввозе товаров с территории Республики Беларусь 332              
10. Сумма налога, исчисленная и уплаченная налогоплательщиком с сумм авансовых или иных платежей, подлежащая вычету после даты реализации соответствующих товаров (работ, услуг) 340              
                                                                         
                                                                           
      Зона компактного двухмерного кода      
                                                                           
                                                                         
                                                  Раздел 00021      
                                                                5 Ш
т
р
и
х
к
о
д
     
                                                                1      
                                                                  0      
                                                                  0      
                                                                  1      
                                                                  0      
                                                                  7      
                                                                  0      
                                                                           
                                                                           
  Продолжение раздела 2.1. Расчет общей суммы налога  
                                                                           
1 2 3 4         К
П
П
  И
Н
Н
 
11. Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету 350            
         
             
             
             
12. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет при реализации товаров (работ, услуг) в случае возврата этих товаров или отказа от них (отказа от выполнения работ, услуг), а также сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет с сумм авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), в случае расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей, подлежащая вычету 360     Ф
о
р
м
а

п
о

К
Н
Д
         
           
           
           
           
           
      С
т
р.
   
         
         
           
           
           
  1          
13. Суммы налога, уплаченные налогоплательщиком по принятым к учету товарам (работам, услугам), в т.ч. основным средствам и нематериальным активам, включенные ранее в налоговые вычеты и подлежащие восстановлению 370     1          
  5          
  1          
  0          
  0          
  1          
             
14. Общая сумма НДС, подлежащая вычету (сложить величины в строках 310, 320, 330, 340 - 360 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость и вычесть величину строки 370 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость) 380                
             
             
             
             
             
             
РАСЧЕТЫ ПО НДС ЗА НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД              
1 2 3 4              
15. Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет за данный налоговый период (если величина строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину в строке 380 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость величину строки 380 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость) 390                
16. Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению за данный налоговый период (если величина строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость меньше величины строки 380 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 380 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость величину строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость) 400                
17. Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет за данный налоговый период по товарам (работам, услугам), применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено 410                
18. Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению за данный налоговый период по товарам (работам, услугам), применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено 420                
                                                                         
                                                                           
      Зона компактного двухмерного кода      
                                                                           
                                                                         
                                                  Раздел 00021      
                                                                5 Ш
т
р
и
х
к
о
д
     
                                                                1      
                                                                  0      
                                                                  0      
                                                                  1      
                                                                  0      
                                                                  8      
                                                                  7      
                                                                           
                                                                           
  Продолжение раздела 2.1. Расчет общей суммы налога  
                                                                           
1 2 3 4       К
П
П
  И
Н
Н
 
19. Общая сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет (сложить величины строк 390 и 410 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо если величина строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость величину строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо если величина строки 410 раздела 2.1. декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 410 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость величину строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость) 430            
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
      С
т
р.
     
           
           
             
             
             
             
  Ф
о
р
м
а

п
о

К
Н
Д
         
           
20. Общая сумма НДС, исчисленная к уменьшению (сложить величины строк 400 и 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо если величина строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость величину строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо если величина строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 410 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость величину строки 410 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость) 440              
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  1          
  1          
  5          
  1          
  0          
  0          
  1          
21. Наименование соглашения о разделе продукции: 450 X              
   
                                                                         
                                                                           
      Зона компактного двухмерного кода      
                                                                           

                                                                         
                                                  Раздел 00022      
                                                                5 Ш
т
р
и
х
к
о
д
     
                                                                1      
                                                                  0      
                                                                  0      
                                                                  1      
                                                                  0      
                                                                  9      
                                                                  4      
                                                                           
                                                                           
Наименование налогоплательщика иностранного лица, реализующего товары (работы, услуги) на территории Российской Федерации, арендодателя (органа государственной власти и управления и органа местного самоуправления); а также органа, организации или индивидуального предпринимателя, уполномоченного осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству (код строки 010)    
                                                                         
  ИНН налогоплательщика (код строки 020)                                    
                                     
  КПП налогоплательщика (код строки 021)                                    
                                     
  Порядковый номер налогоплательщика (код строки 030)                                    
                                                                         
  Раздел 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей перечислению налоговым агентом  
     
                                                                           
                                            Все суммы указываются в рублях  
N п/п Налогооблагаемые объекты Код строки Налоговая база Ставка НДС Сумма НДС       К
П
П
  И
Н
Н
 
1 2 3 4 5 6          
1. Реализация товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента 040   20/120            
050   18/118                
060   10/110                
             
1.1 по товарам (работам, услугам) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах 070   18/118     Ф
о
р
м
а

п
о

К
Н
Д
         
080   10/110              
           
1.2 по услугам органов государственной власти и управления и органов местного самоуправления по предоставлению в аренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества 090   18/118              
           
           
           
    С
т
р.
     
1.3 по конфискованному имуществу, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству 100   20/120            
110   18/118            
120   10/110              
                   
          1          
          1          
          5          
          1          
          0          
          0          
          1          
                                                                         
                                                                           
      Зона компактного двухмерного кода      
                                                                           
                                                                         
                                                  Раздел 00022      
                                                                5 Ш
т
р
и
х
к
о
д
     
                                                                1      
                                                                  0      
                                                                  0      
                                                                  1      
                                                                  1      
                                                                  0      
                                                                  0      
                                                                           
                                                                           
  Продолжение раздела 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей перечислению налоговым агентом  
                                                                           
1 2 3 4 5 6   Ф
о
р
м
а

п
о

К
Н
Д
  К
П
П
  И
Н
Н
 
2. Суммы авансовых и иных платежей, перечисленные иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах; на основании договоров аренды федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества с органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления 130   18/118              
140   10/110              
           
           
           
           
3. Суммы авансовых и иных платежей, полученные органами, организациями или индивидуальными предпринимателями, уполномоченными осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) 150   18/118              
160   10/110              
           
           
    С
т
р.
     
  1        
  1        
4. Всего исчислено (сумма величин графы 4 строк 040-060, 130-160 раздела 2.2 декларации по налогу на добавленную стоимость; графы 6 строк 040-060, 130-160 раздела 2.2 декларации по налогу на добавленную стоимость). 170   X     5          
  1          
  0          
  0          
  1