АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2010 года N 2295
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА ОТ 27 НОЯБРЯ 2009 ГОДА N 1658 "О СОГЛАСОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОАО "АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ"
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации города Благовещенска от 27 ноября 2009 года N 1658 "О согласовании производственных программ ОАО "Амурские коммунальные системы" в сфере водоснабжения и водоотведения" следующие изменения:
1.1 дополнить Постановление приложениями N 3, N 4 согласно приложениям N 1, N 2 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска С.М.Дмитриенко.
Исполняющий обязанности Главы
Администрации города Благовещенска
Н.А.НЕВЕДОМСКИЙ
Приложение N 1
к Постановлению Администрации
города Благовещенска
от 4 июня 2010 года N 2295
Перечень показателей реализации деятельности организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
| Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения |
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий год | регулируемый период |
| план | факт | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели эффективности |
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 21120 | 20671 | 21050 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 14933 | 14835 | 14995 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 3702 | 3549 | 3685 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 2485 | 2288 | 2370 |
| 2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) |
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | 42,3 | 39,7 | 43,5 |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | 1,70 | 1,69 | 1,71 |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения |
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |
| наименование показателя | тыс. руб./% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту, в том числе: | 41911,3 | Качественный: удлинение межремонтного срока службы; снижение расходов всех видов ресурсов на ремонт и эксплуатацию; предотвращение аварийных ситуаций, обеспечение надежности и бесперебойной работы | |
| | В том числе: | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт Амурского водозабора | 4552,9 | износ системы коммунальной инфраструктуры (насосного оборудования) | 9,9% |
| 1.2. | Капитальный ремонт Северного водозабора | 6033,2 | износ системы коммунальной инфраструктуры (насосного оборудования) | 9,1% |
| 1.3. | Капитальный ремонт водопроводной сети с.Белогорье | 24153,0 | Удельный вес сетей нуждающихся в замене | 2,8% |
| 1.4. | Капитальный ремонт водопроводной сети с.Белогорье | 516,5 | | |
| 1.5. | Капитальный ремонт повысительных насосных станций | 1387,3 | износ системы коммунальной инфраструктуры (насосного оборудования) | 2,0% |
| 1.6. | Капитальный ремонт вспомогательного оборудования и сооружений | 1933,8 | Предотвращение аварийных ситуаций | |
| 1.7. | Капитальный ремонт водозаборной скважины с.Белогорье | 1400,0 | износ системы коммунальной инфраструктуры (насосного оборудования) | 50% |
| 1.8. | Текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений системы водоснабжения | 1934,6 | Предотвращение аварийных ситуаций | |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 14840,7 | Качественный: удлинение межремонтного срока службы; снижение расходов всех видов ресурсов на ремонт и эксплуатацию; предотвращение аварийных ситуаций, обеспечение надежности и бесперебойной работы | |
| | В том числе: | | | |
| 2.1. | Проектно-сметная документация о переводе хлораторной Амурского водозабора на аналит | 2462,5 | качественный: основной целью замены жидкого хлора на электрохимические активированные растворы является отказ от обеззараживания воды хлором, как ядовитого вещества, относящегося к 1-му классу опасности для здоровья человека и вызывающего катастрофические экологические последствия. | |
| 2.2. | Монтаж систем видеонаблюдения и установки "тревожных кнопок" на режимных объектах | 10974,6 | качественный: основной целью монтажа систем видеонаблюдения и установки "тревожных кнопок" на режимных объектах является устранение причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности от возможных террористических актов и противодействию терроризму. | |
| 2.3. | Течеискатель Eureka 2 Р (Аква-Тэксп) | 1403,6 | качественный: удлинение межремонтного срока службы; снижение расходов всех видов ресурсов на ремонт и эксплуатацию; сокращение срока устранения аварийных ситуаций, снижение потерь воды; обеспечение надежности и бесперебойной подачей воды | |
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | | | |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |
| 5. | Итого: | 56752,0 | | |
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы |
| предыдущий год | регулируемый период |
| план | факт | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 221295,3 | 207606,2 | 257128,8 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 1312 | 11712,6 | 19809,83 |
| 3. | Рентабельность | % | 0,59% | 5,64% | 7,70% |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | | 0 |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 222607,3 | 219318,8 | 276938,6 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м | 10,54 | 10,53 | 13,16 |
| | В том числе по потребителям: | | | | |
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 10,54 | 10,53 | 13,16 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 10,54 | 10,54 | 13,16 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м | 10,54 | 10,50 | 13,16 |
Приложение N 2
к Постановлению Администрации
города Благовещенска
от 4 июня 2010 года N 2295
Перечень показателей реализации деятельности организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
ОАО "Амурские коммунальные системы"
наименование организации коммунального комплекса
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | предыдущий год | регулируемый период |
| план | факт | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. Показатели эффективности |
| 1.1. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 21621 | 20859 | 21610 |
| 1.1.1. | - населению | тыс. м3 | 14649 | 14456 | 14900 |
| 1.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | 3792 | 3671 | 3810 |
| 1.1.3. | - прочим потребителям | тыс. м3 | 3180 | 2732 | 2900 |
| 4. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) |
| 2.1. | Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета | % | - | - | - |
| 2.2. | Удельное потребление воды населением | м3/час | - | - | - |
| Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоотведения |
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |
| наименование показателя | тыс. руб./% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту, в том числе: | 20873,5 | Качественный: удлинение межремонтного срока службы; снижение расходов всех видов ресурсов на ремонт и эксплуатацию; предотвращение аварийных ситуаций, снижение риска загрязнения окружающей среды, обеспечения надежности и бесперебойной работы | |
| | В том числе: | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт очистных сооружений канализации (ОСК) | 2359,7 | износ системы коммунальной инфраструктуры (насосного оборудования) | 9,1% |
| 1.2. | Капитальный ремонт канализационной сети г. Благовещенска и с. Белогорье | 14503,2 | Удельный вес сетей нуждающихся в замене | 1,6% |
| 1.3. | Капитальный ремонт канализационных насосных станций | 3216,6 | износ системы коммунальной инфраструктуры (насосного оборудования) | 8% |
| 1.4. | Текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений системы водоотведения | 794,0 | Предотвращение аварийных ситуаций | |
| 2. | Мероприятия по реконструкции | 750,0 | Качественный: удлинение межремонтного срока службы; снижение расходов всех видов ресурсов на ремонт и эксплуатацию; предотвращение аварийных ситуаций, обеспечение надежности и бесперебойной работы | |
| | В том числе: | | | |
| 2.1. | Замена насосов ФЦЛ на насосы FLYGT 3153.181 МТ 1 шт. КНС N 8 | 750,0 | износ системы коммунальной инфраструктуры (насосного оборудования) | |
| 3. | Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства | | | |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | |
| 5. | Итого: | 21623,5 | | |
| Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Финансовые потребности на реализацию производственной программы |
| предыдущий год | регулируемый период |
| план | факт | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. руб. | 175614,3 | 172654,6 | 224264,6 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 2683,6 | 704,9 | 1580,6 |
| 3. | Рентабельность | % | 1,53% | 0,38% | 0,70% |
| 4. | Бюджетные субсидии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Итого затрат на период регулирования | тыс. руб. | 178297,9 | 173359,1 | 225845,2 |
| 7. | Тариф организации коммунального комплекса | руб./м3 | 8,25 | 8,25 | 10,45 |
| | В том числе по потребителям: | | | | |
| 7.1. | - населению | руб./м3 | 8,25 | 8,25 | 10,45 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | руб./м3 | 8,25 | 8,25 | 10,45 |
| 7.3. | - прочим потребителям | руб./м3 | 8,25 | 8,25 | 10,45 |