Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 04.06.2015 N 983

"О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 N 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Редакция от 04.06.2015 — Действует

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2015 г. N 983

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15.10.2014 N 1877 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. БЕЛОГОРСК НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы в постановление Администрации г. Белогорск от 15.10.2014 N 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" внести следующие изменения, постановляю:

1. Строку 4 раздела 1 "Паспорт программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

4 Участники муниципальной программы МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск", Администрация г. Белогорск, МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск", организации выполняющие работы, оказывающие услуги по содержанию дорог муниципального образования г. Белогорск"

2. Строку 9 раздела 1 "Паспорт программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

9 Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета составляет 115985,244 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 38632,344 тыс. руб.,
2016 г. - 23438,1 тыс. руб.,
2017 г. - 20278,1 тыс. руб.,
2018 г. - 10941,7 тыс. руб.,
2019 г. - 11207,8 тыс. руб.,
2020 г. - 11487,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета составляет 65641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 65641,0 тыс. руб.

3. Абзац 1 раздела 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета составляет 115985,244 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. - 38632,344 тыс. руб.,

2016 г. - 23438,1 тыс. руб.,

2017 г. - 20278,1 тыс. руб.,

2018 г. - 10941,7 тыс. руб.,

2019 г. - 11207,8 тыс. руб.,

2020 г. - 11487,2 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет областного бюджета составляет 65641,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 - 65641,0 тыс. руб."

4. Строку 3 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

3 Участники муниципальной подпрограммы МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск", Администрация г. Белогорск, МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск", организации, индивидуальные предприниматели, признанные специализированными организациями в части ремонта и содержания дорог.

5. Строку 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

7 Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 76787,486 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 27134,486 тыс. руб.,
2016 г. - 18156,5 тыс. руб.,
2017 г. - 14996,5 тыс. руб.,
2018 г. - 5500,0 тыс. руб.,
2019 г. - 5500,0 тыс. руб.,
2020 г. - 5500,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет областного бюджета составляет 65641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 65641,0 тыс. руб.

6. В разделе 4 "Описание системы основных мероприятий" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы пункт 2 изложить в следующей редакции: "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них" включает в себя предоставление субсидий на выполнение мероприятий по дорожной деятельности, оплату ранее выполненных работ по дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области" государственной программы "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы".

7. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 76787,486 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 г. - 27134,486 тыс. руб.,

2016 г. - 18156,5 тыс. руб.,

2017 г. - 14996,5 тыс. руб.,

2018 г. - 5500,0 тыс. руб.,

2019 г. - 5500,0 тыс. руб.,

2020 г. - 5500,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет областного бюджета составляет 65641,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 - 65641,0 тыс. руб."

8. Таблицу "Коэффициенты значимости основных мероприятий" раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия Значение планового показателя по годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети" 1 1 1 1 1 1
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования 0,3 1 1 1 1 1
Основное мероприятие 1.2.Осуществление муниципальным образованием дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них 0,7 - - - - -

9. Строку 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы II "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

7 Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 5169,66 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 4409,66 тыс. руб.,
2016 г. - 200,0 тыс. руб.,
2017 г. - 200,0 тыс. руб.,
2018 г. - 120,0 тыс. руб.,
2019 г. - 120,0 тыс. руб.,
2020 г. - 120,0 тыс. руб.
Планируется привлечение средств областного и федерального бюджетов.

10. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы II "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 5169,66 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. - 4409,66 тыс. руб.,

2016 г. - 200,0 тыс. руб.,

2017 г. - 200,0 тыс. руб.,

2018 г. - 120,0 тыс. руб.,

2019 г. - 120,0 тыс. руб.,

2020 г. - 120,0 тыс. руб."

11. Приложения N 1, N 2, N 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, N 2, N 3 к настоящему постановлению.

12. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник".

13. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" базы нормативных правовых актов Администрации города Белогорск.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по ЖКХ - начальника МКУ "Управление ЖКХ" А.Н. Башуна.

Глава муниципального образования
г. Белогорск
С.Ю. МЕЛЮКОВ

Приложение N 1
к постановлению
Администрации
г. Белогорск
04.06.2015 г. N 983

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия Срок реализации Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы Наименование показателя, единица измерения Базисный год Значение планового показателя по годам реализации Отношение последнего года к базисному году, %
начало завершение 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" 2015 2020 МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" Протяженность автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям, км 78,4 79 76 73 70 67 62,7 80
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, ед. 1484 1460 1435 1410 1385 1360 1336 90
Доля выполнения муниципального задания МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск" по обеспечению транспортного обслуживания населения 100 100 100 100 100 100 100 100
1 Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети" 2015 2020 МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, км 93 96 99 102 105 108 111 119,4
1.1 Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования" 2015 2020 МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" Доля автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %. 54,3 54,9 56,6 58,3 60 61,7 63,4 116,8
1.2 Основное мероприятие 1.2. "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них" 2015 2020 МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" Доля выполнения мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, % - 100 - - - - - 100
2 Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения" 2015 2020 МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" Количества погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях, чел 135 133 130 128 125 123 120 90
2.1 Основное мероприятие 2.1."Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы" 2015 2020 МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" Доля исполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, % 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения" 2015 2020 МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" Доля обеспечения транспортного обслуживания населения, % 100 100 100 100 100 100 100 100
МБУ "ЕДС г. Белогорск"
3.1 Основное мероприятие 3.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) бюджетных учреждений" 2015 2020 МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск", МБУ "ЕДС г. Белогорск" Обеспечение организации и контроля регулярных муниципальных маршрутов, % 100 100 100 100 100 100 100 100
Доля выполненных заявок по перевозке отдельных категорий граждан от числа обратившихся, % 100 100 100 100 100 100 100 100
3.2 Основное мероприятие 3.2. "Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров" 2015 2015 МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск, МБУ "ЕДС г. Белогорск" Количество установленных информационных табло, ед - - - - - - - -

Приложение N 2
к постановлению
Администрации
г. Белогорск
04.06.2015 г. N 983

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС Рз ПР ЦСР ВР всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная программа Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы Всего, в том числе 115985,244 38632,344 23438,1 20278,1 10941,7 11207,8 11487,2
МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" 007 0409 11 0 0000 81897,146 31484,146 18356,5 15196,5 5620 5620 5620
Администрация г. Белогорск 002 0409 11 0 0000 60 60 0 0 0 0 0
МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск" 007 0408 11 0 0000 34028,098 7088,198 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2
Подпрограмма 1 Развитие улично-дорожной сети Всего, в том числе 007 0409 11 1 0000 76787,486 27134,486 18156,500 14996,500 5500,000 5500,000 5500,000
МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" 007 0409 11 1 0000 27074,486 27074,486 18156,500 14996,500 5500,000 5500,000 5500,000
Администрация г. Белогорск 002 0409 11 1 0000 60 60 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования Всего, в том числе 007 0409 11 1 1130 76787,486 27134,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500
МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" 007 0409 11 1 1130 810 76727,486 27074,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500
Администрация г. Белогорск 002 0409 11 1 1130 240 60 60 0 0 0 0 0
Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности дорожного движения 007 0409 11 2 0000 960 4409,66 200 200 120 120 120
МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" 007 0409 11 2 0000 960 4409,66 200 200 120 120 120
Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 007 0409 11 2 1234 960 4409,66 200 200 120 120 120
МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск" 007 0409 11 2 1234 240 5169,66 4409,66 200 200 120 120 120
Подпрограмма 3 Организация транспортного обслуживания населения 007 0408 11 3 0000 34028,098 7088,198 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2
МКУ "Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск", МБУ "ЕДС г. Белогорск" 007 0408 11 3 0000 34028,098 7088,198 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 007 0408 11 3 1111 34028,098 7088,198 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2
МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск" 007 0408 11 3 1111 610 34028,098 7088,198 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2
Основное мероприятие 3.2. Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров - - - - - - -
МБУ "Единая диспетчерская служба г. Белогорск" - - - - - - -

Приложение N 3
к постановлению
Администрации
г. Белогорск
04.06.2015 г. N 983

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источники финансирования Оценка расходов (тыс.рублей)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. елогорск на 2015 - 2020 годы Всего 181626,244 104273,344 23438,1 20278,1 10941,7 11207,8 11487,2
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 65641,000 65641,000 - - - - -
местный бюджет 115985,244 38632,344 23438,1 20278,1 10941,7 11207,8 11487,2
внебюджетные средства - - - - - - -
Подпрограмма 1 Развитие улично-дорожной сети Всего 142428,486 92775,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 65641,000 65641,000 - - - - -
местный бюджет 76787,486 27134,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500
внебюджетные средства - - - - - - -
Наименование основного мероприятия 1.1 Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования Всего 76787,486 27134,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 76787,486 27134,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500
внебюджетные средства - - - - - - -
Наименование основного мероприятия 1.2 Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них Всего 65641 65641 - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 65641 65641 - - - - -
местный бюджет - - - - - - -
внебюджетные средства - - - - - - -
Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности дорожного движения Всего 5186,4 4409,66 200 200 120 120 120
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 5169,66 4409,66 200 200 120 120 120
внебюджетные средства - - - - - - -
Наименование основного мероприятия 2.1 Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы Всего 5169,66 4409,66 200 200 120 120 120
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 5169,66 4409,66 200 200 120 120 120
внебюджетные средства - - - - - - -
Подпрограмма 3 Организация транспортного обслуживания населения Всего 34028,098 7088,198 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 34028,098 7088,198 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2
внебюджетные средства - - - - - - -
Наименование основного мероприятия 3.1 Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений Всего 34028,098 7088,198 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 34028,098 7088,198 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2
внебюджетные средства - - - - - - -
Наименование основного мероприятия 3.2 Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров Всего - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - -
внебюджетные средства - - - - - - -