Отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита

(приложение N 5 к Методическим рекомендациям, утв. Приказом Минфина РФ от 30.12.2016 N 822)
Редакция от 29.12.2017 — Документ не действует
Приложение N 5
к Методическим рекомендациям
по осуществлению внутреннего
финансового контроля
(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2017 N 1401)
ОТЧЕТНОСТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА
КОДЫ
 
 
1
 
20
 
г.
Дата
 
Наименование главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств
 
Глава по БК
 
Наименование бюджета
 
по ОКТМО
 
Периодичность: годовая
 
 
1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита
Наименование показателя
Код строки
Значения показателя
1
2
3
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек
010
 
из них:
 
 
фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита
011
 
Количество проведенных аудиторских проверок, единиц
020
 
в том числе:
 
 
в отношении системы внутреннего финансового контроля
021
 
достоверности бюджетной отчетности
022
 
экономности и результативности использования бюджетных средств
023
 
Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц
030
 
из них:
 
 
количество проведенных плановых аудиторских проверок
031
 
Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц
040
 
Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц
050
 
из них:
 
 
количество исполненных рекомендаций
051
 
Количество направленных предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств, единиц
060
 
из них:
 
 
количество исполненных предложений
061
 
2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. руб.
Наименование показателя
Код строки
Количество (единиц)
Объем (тыс. руб.)
Динамика нарушений и недостатков
(тыс. руб.)
(%)
1
2
3
4
5
6
Нецелевое использование бюджетных средств
010
 
 
 
 
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)
020
 
 
 
 
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством
030
 
 
 
 
Нарушения правил ведения бюджетного учета
040
 
 
 
 
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности
050
 
 
 
 
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями
060
 
 
 
 
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета
070
 
 
 
 
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов
080
 
 
 
 
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля
090
 
X
X
 
Прочие нарушения и недостатки
100
 
 
 
 
Пояснительная записка
 
 
 
 
 
Руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита
(иное уполномоченное лицо)
 
 
 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"
 
"
 
20
 
г.