Раздел 2. Сведения о службе внутреннего аудита и службе внутреннего контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
человек |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность |
На
начало года |
На
конец года |
Примечание |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Служащие
службы внутреннего аудита кредитной организации: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. штатная |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.
фактическая |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Служащие
службы внутреннего контроля кредитной организации: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. штатная |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.
фактическая |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Служащие
кредитной организации: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. штатная |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.
фактическая |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Сведения о проверках, проведенных службой внутреннего аудита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование |
Показатели |
Примечание |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Наличие планов проверок: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. перспективных (на год, несколько лет) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. текущих (на квартал, на месяц, другое) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Количество плановых проверок, проведенных службой внутреннего
аудита, всего, в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. в головном офисе |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. в филиалах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Количество внеплановых проверок, проведенных службой
внутреннего аудита, всего, в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. в головном офисе |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. в филиалах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4. Информация и отчеты, представляемые службой внутреннего аудита совету директоров (наблюдательному совету), единоличному и коллегиальному исполнительным органам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование отчета (информации) |
Дата
представления отчета (информации) |
Результаты
рассмотрения, принятые решения |
Номер
и дата протокола (иного документа) о результатах рассмотрения отчета
(информации) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. О выполнении планов проверок |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. О принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению
выявленных нарушений |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. О выявляемых при проведении проверок нарушениях (недостатках) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. О случаях, которые препятствуют осуществлению службой
внутреннего аудита своих функций |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Иная информация (указать) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 5. Информация и отчеты, представляемые службой внутреннего контроля исполнительным органам, а в случаях, предусмотренных внутренними документами кредитной организации, - совету директоров (наблюдательному) совету | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование отчета (информации) |
Дата
представления отчета (информации) |
Результаты
рассмотрения, принятые решения |
Номер
и дата протокола (иного документа) о результатах рассмотрения отчета
(информации) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. О выполнении планов деятельности службы внутреннего контроля
в области управления регуляторным риском |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. О результатах мониторинга эффективности реализации требований
по управлению регуляторным риском, результатах мониторинга направлений
деятельности кредитной организации с высоким уровнем регуляторного риска |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. О рекомендациях службы внутреннего контроля по управлению
регуляторным риском и об их выполнении |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. О выявленных нарушениях при управлении регуляторным риском |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. О возникновении регуляторного риска, реализация которого
может привести к возникновению существенных убытков у кредитной организации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. О случаях, которые препятствуют осуществлению службой
внутреннего контроля своих функций |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Иная информация (указать) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | " | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||